可以的,這個協(xié)議需要三方蓋章簽字。
老師,你好。我們有個項目材料是項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同,然后他又和材料供應(yīng)商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項目上后,項目負(fù)責(zé)人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?,F(xiàn)在材料供應(yīng)商開具材料發(fā)票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個項目負(fù)責(zé)人就可以了。那我們該如何操作呢?是寫委托函嗎?還是要求供應(yīng)商開具收到項目負(fù)責(zé)人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢?業(yè)務(wù)是真實的。
我是房地產(chǎn)開發(fā)公司,還未給建筑公司結(jié)算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應(yīng)商之間有一份協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時候,房地產(chǎn)開發(fā)公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應(yīng)商現(xiàn)在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實際買受人,房地產(chǎn)公司需要跟實際買受人簽合同,開收據(jù),買受人是以按揭貸款方式購買,我想知道這個賬務(wù)怎么處理?公司沒收到錢給買受人怎么開收據(jù)?建筑商,材料商用不用給我們開什么收據(jù)?(預(yù)收許可證還得一個月左右能出來)
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
老師,還是剛剛那個問題沒有問完,這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師,這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
老師,這個選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動資產(chǎn)包括哪幾個?流動負(fù)債的哪幾個?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問下:給公司購買電腦 開票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
老師,小規(guī)模納稅人每個月開多少票是免稅的嗎?
請問如果我有定期定額都是定3萬的個體戶,明年兩個單位要匯算清繳嗎?如果要的話就超額了,是不是就要補(bǔ)稅呢
老師您好,郵政外包攬收的業(yè)務(wù)給我們公司做,應(yīng)該開多少點的發(fā)票?
這種有沒有風(fēng)險呀!因為資金流和發(fā)票流不一致,稅務(wù)來查的話,有沒有什么影響呀!
好委托書的作用是什么?不就是證明三流一致的?
對于這種情況有沒有什么文呀,拿給老板看,老板不干,供應(yīng)商又要求這么付款,要讓老板相信是可以這么付款的。
號沒有文件規(guī)定的。
你好沒有文件規(guī)定的。
好的,但是我現(xiàn)在怎么去把我老板說服呀,可以教教我嗎?
你好,有了委托書證明這個實際是有業(yè)務(wù)的,只不過是你把錢打給了對方企業(yè)三流不一致,出了這個委托書,三方蓋章簽字就可以使用。
好的,我這個月申報2022年12月增值稅,要交增值稅稅款,我用2023年1月留的稅款來抵2022年12月月的稅款可以不,就是我2022年12月正常申報增值稅,我稅款不交,用下個月留底稅來抵上月稅款這樣可以不?
可以的,但是你這樣的話,你的附加稅需要正常交,而且需要補(bǔ)滯納金的。
附加稅和滯納金我2月份申報1月份的時候才交嗎?這種操作有什么風(fēng)險沒有?
影響企業(yè)信用等級,其他的沒有。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。