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老師前任會(huì)計(jì)10月份收入是31000元 9月份有筆收入是29434元(未開(kāi)票收入,3季度這筆收入未申報(bào)) 10月份他把這筆收入做了紅沖 然后又沖了一筆稅金2307.1(因?yàn)樗咒洓](méi)有應(yīng)交稅費(fèi),把各月稅費(fèi)都計(jì)入收入了) 然后10月份收入就顯示31000-24934-2271.3=3794.7 11月份我又做了那筆29434元的收入 季度申報(bào)時(shí)這個(gè)收入我要怎么弄呢有點(diǎn)蒙了

2022-01-23 07:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-23 07:50

你好,季度收入就是31000,差額就是沖減了稅費(fèi)的問(wèn)題

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快賬用戶5262 追問(wèn) 2022-01-23 08:36

那申報(bào)表四季度的收入按多少寫呢

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齊紅老師 解答 2022-01-23 08:42

這個(gè)業(yè)務(wù)你這樣處理,把原來(lái)錯(cuò)誤的憑證沖紅,再做正確的分錄。按照分錄匯總處理。

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快賬用戶5262 追問(wèn) 2022-01-23 08:47

申報(bào)表里的收入按季度總和還填寫是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-23 08:55

增值稅納稅申報(bào)表是每月,利潤(rùn)表一般就按季度

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你好,季度收入就是31000,差額就是沖減了稅費(fèi)的問(wèn)題
2022-01-23
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2021-12-17
你好,你是沖紅了,又重新確認(rèn)了嗎
2021-12-16
同學(xué),你好,能把你的分錄寫一下嗎。
2020-11-11
你好,你這種情況現(xiàn)在只能按13%開(kāi)具處理了。 之前如果沒(méi)確認(rèn)收入,那么就現(xiàn)在確認(rèn)收入了。
2021-01-05
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