您好,可以開(kāi)3%的專(zhuān)票的這個(gè),可以抵扣
老師好,一般納稅人處置09年前的固定資產(chǎn),能開(kāi)具3%專(zhuān)用發(fā)票嗎?能抵扣嗎
老師好,一般納稅人處置2009年前購(gòu)入的固定資產(chǎn),如申請(qǐng)開(kāi)具3%專(zhuān)用發(fā)票,賣(mài)家可用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?開(kāi)具的金額大概430萬(wàn)左右,向稅局申請(qǐng)開(kāi)票3%專(zhuān)票需要提供什么資料,金額有點(diǎn)大會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好,一般納稅人處置2009年前購(gòu)入固定資產(chǎn)可開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票嗎
老師 一般納稅人處置固定資產(chǎn),已經(jīng)抵扣一部分了,開(kāi)票要開(kāi)具幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師好,一般納稅人,準(zhǔn)備處置一臺(tái)使用過(guò)的固定資產(chǎn),這臺(tái)設(shè)備購(gòu)進(jìn)時(shí)對(duì)方開(kāi)具的是普通發(fā)票,處置時(shí)能開(kāi)13的專(zhuān)票嗎?
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)用于出口退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書(shū)填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢(xún)下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶(hù),然后名下有一臺(tái)車(chē) 有ETC成本,但是一直沒(méi)有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買(mǎi)回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過(guò)500元,但是商戶(hù)都是個(gè)體戶(hù)或者小規(guī)模沒(méi)有個(gè)人,他們不給開(kāi)發(fā)票,都開(kāi)的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn):公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開(kāi)建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開(kāi)嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
賣(mài)家也可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
一般納稅人稅率是13%,開(kāi)3%稅率要向稅局申請(qǐng)嗎?
這個(gè)是需要申請(qǐng)的手續(xù)的
需要什么資料
銷(xiāo)售合同這個(gè)資料