你好,正常情況下,工程項(xiàng)目外地預(yù)繳稅款是需要去外地的。 如果當(dāng)?shù)兀?xiàng)目所在地)可以網(wǎng)上操作,可以登錄電子稅務(wù)局辦理
老師您好,外地項(xiàng)目必須預(yù)繳稅是嗎,謝謝
建筑業(yè)在外地做的工程項(xiàng)目必須要在施工地稅務(wù)局預(yù)交稅費(fèi)才能開具銷項(xiàng)發(fā)票嗎?在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交是什么流程?
老師,開了外經(jīng)證去項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅還必須要帶這兩張表嗎
你好工程項(xiàng)目外地預(yù)繳稅款必須去外地嗎
外地項(xiàng)目必須辦理外經(jīng)證和預(yù)交增值稅嗎?
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問可以讓對(duì)方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
你好,可以在公司所在地辦理預(yù)繳稅款?
你好,沒有這種做法(在公司所在地辦理預(yù)繳稅款)
嗯嗯預(yù)繳稅款稅率多少
你好,需要看項(xiàng)目所在地執(zhí)行多少 比如增值稅=不含稅收入*增值稅預(yù)征率(比如2%) 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 企業(yè)所得稅=不含稅收入*所得稅預(yù)征率
有進(jìn)項(xiàng)的話也是按照不含稅收入交,不能抵扣?
你好,預(yù)繳的時(shí)候是這樣的?
你好我們上月已經(jīng)交完稅了,這個(gè)月要補(bǔ)開外經(jīng)證,補(bǔ)交稅
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)