相應(yīng)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要給購買方留存
#提問#由購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我作為銷售方開具紅字發(fā)票后,需要把紅字發(fā)票的二三聯(lián),交給購買方嗎?并且之前開具的正數(shù)二三聯(lián)購買方也不用退給我是嗎?
老師您好!請問購買方開具了紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票,對方要紅字的發(fā)票和抵扣聯(lián),需要蓋發(fā)票章給購買方嗎?
老師您好,我是銷售方,上月有開專票給購買方,本月需要退部分費(fèi)用給購買方,現(xiàn)購買方已在開票系統(tǒng)申請了紅字發(fā)票信息表,我這邊也開了相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,請問相應(yīng)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要給購買方留存嗎?還是我司自己留存?
老師,購買方已抵扣,需要退貨,我是購買方,然后我開了紅字信息表,現(xiàn)在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開紅字發(fā)票就可以是嗎?那我購買方還需要做什么 嗎?
我是銷售方,上個(gè)月開了一張專票并且購買方已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)票有誤,購買方申請了紅字發(fā)票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請問紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和購買方記賬聯(lián)需要交給買方嗎?發(fā)票有誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要還銷售方嗎
預(yù)交了跨區(qū)域稅款,申報(bào)期帶不出來,怎么辦?
老師您好,3月做賬做了庫存現(xiàn)金,6月份有對公轉(zhuǎn)賬過來了,老師怎么調(diào)賬。求分錄。謝謝老師
資產(chǎn)負(fù)債率的公式是什么
聽注會的會計(jì)和財(cái)管課,做注會的題。最后在刷幾套試卷。能去考稅務(wù)師的會計(jì)與財(cái)管嗎
老師您好,單位的固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)提完折舊了,這個(gè)月處理二手車收回204000,那我完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師你好,想請教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個(gè)分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是這樣么?因?yàn)槲疫@個(gè)是做內(nèi)帳的,我想問下我這個(gè)是直接做主營業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
老師,如果第1季度利潤10萬,繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬,如果按照年度累計(jì)就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來呢?
將廠房租給別的公司,水電費(fèi)由我們代繳。我們開給對方的水電費(fèi)發(fā)票,需要繳納印花稅嗎
購銷合同的按次申報(bào),是收到合同的15日內(nèi)申報(bào),還是下月的15號之內(nèi)申報(bào)
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另外再請教下老師,如果購買方本月已經(jīng)提交紅字信息表,銷售方本月并未開具負(fù)數(shù)發(fā)票,那么購買方月底做賬時(shí),需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還是等銷方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票再做轉(zhuǎn)出?
購買方月底做賬時(shí),不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
等銷方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票再做轉(zhuǎn)出