你好,22年度期初余額有本年利潤余額嗎
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個錯誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過不了賬,提示本會計期間沒有要過賬的憑證,請問我該怎么操作才能過12月份的賬?
老師,用友U8結(jié)轉(zhuǎn)了期初余額后怎么反回去12月的賬?我發(fā)現(xiàn)我本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn),我想反回去結(jié)轉(zhuǎn)
老師 我是建筑行業(yè)的 今年匯算清繳前 我在20年的賬里 暫估了材料 做了一筆人工成本 做這兩筆的前提是我21年的賬期初余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 做完這兩筆分錄 我20年的暫估有余額 21年初沒有余額 工資也是 20年有余額 21年沒有余額 現(xiàn)在怎么辦呢
老師,我去年本年利潤有18萬沒結(jié)轉(zhuǎn),到今年4月份的時候才結(jié)轉(zhuǎn)的,但我在看總賬的時候,4月份之前本年利潤余額減去上年18萬就得到今年利潤了,可是4月份我把上年的18萬轉(zhuǎn)到利潤分配后,今年的利潤就不知道該怎么算了,比如:本年利潤貸方10萬,借方5萬,余額該是5萬吧,單總賬的本年利潤余額就是5+18=23萬,到底該怎么去算
老師,21年的本年利潤當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn),我剛才進行了反結(jié)賬,記賬了,現(xiàn)在怎么把這個信息傳到22年的期初余額里面啊
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費用明細表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費用,報企業(yè)所得稅匯算清繳能加計扣除嗎?謝謝
老師,個人給公司維修機械,個人需要給公司代開勞務(wù)費發(fā)票還是維修費發(fā)票?個人除了代開發(fā)票外,公司需要給個人代扣代繳個人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因為面對的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費10000怎么記賬
老師,9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
沒有,我現(xiàn)在是T3系統(tǒng)管理員身份又進行了上年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),不知道和之前會不會結(jié)轉(zhuǎn)重復(fù)
你好,不會的,反結(jié)賬后,補做這一筆,然后重新結(jié)賬即可
老師,我們有一個公司需要法人變更,就是把原來的法人換掉,把下現(xiàn)在的監(jiān)事改成法人,然后是不是還得再加一個監(jiān)事進去?就相當(dāng)于是飯盒變更和監(jiān)事變更,這個怎么在網(wǎng)上操作?鄭州企業(yè)
你好。學(xué)員,很抱歉,學(xué)堂有規(guī)定。新問題要重新提問