如果說你這個是屬于應稅收入的話,是的。
2.乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司20X1年12月發(fā)生下列業(yè)務: (1) 12日,與客戶簽訂一項服務合同,合同規(guī)定總價款為500萬元(不含增值稅),于合同簽訂5日內(nèi)收取113萬元,其余款項在服務完成后收取。乙公司采用產(chǎn)出法確認服務收入。 (2) 15日,收到客戶首期付款113萬元,存入銀行。 (3) 31日,甲公司為完成該項服務發(fā)生服務成本200萬元,經(jīng)專業(yè)測量師測量,服務的履約進度為50%。預計到服務完成還將發(fā)生成本200萬元。確認收入開具增值稅專用發(fā)票。 要求:根據(jù)以上資料,編制乙公司有關的會計分錄。請問老師在12日的時候113萬要確認為收入嗎
老師我公司6月份一次性預收跨年度的租金收入60萬,客戶那邊沒有要求開票,我6月份財務處理時先做了預收賬款,然后再做了分期確認收入和計算增值稅,公司7月底才購買稅控盤然后每個月開當月的租金發(fā)票分期確認收入和稅費可以這樣操作嗎?
其他個人出租不動產(chǎn)一次性收取租金,取得的租金收入可平均分攤在對應的租賃期內(nèi)確認收入計算繳納增值稅,除此之外,納稅人提供租賃服務一次性收取的租金要在取得預收款時一次性繳納增值稅。請問其他個人是哪些 ?除此之外的納稅人是什么?謝謝
盈利性幼兒園有限公司每期確認收入的時候,要不要計提增值稅,分錄是什么,跟服務也一樣嗎
請教老師,造價咨詢類公司,客戶把咨詢費在業(yè)務開始時一次性支付了,發(fā)票也全額開給了客戶,但這個咨詢服務不確定要持續(xù)多長時間(是根據(jù)服務對象——一個工程施工項目的施工進度來跟進的,但這個工程項目多久能完工也沒有確切的日期,現(xiàn)在是延期狀態(tài),延到什么時候也不清楚),因為沒辦法確定服務時長,但理論上是不超半年的,是否可以在收款時一次性確認收入?如果這樣做了,服務成本(員工工資)確實按月發(fā)生的,成本又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票啊?
付款25萬當28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
是盈利性幼兒園,是不是就是應稅收入
對的對的,如果說你是盈利性的,都是屬于應稅收入。
應稅收入也是45萬以下免增值稅嗎
是不是跟小規(guī)模一樣的政策
對了,如果說45萬以下是可以享受免增值稅。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。