你好,可以的,可以一次抵扣。
我們公司一直有增值稅的留抵 也有加計遞減留抵 是不是必須要抵扣完增值稅的留抵 才可以使用加計遞減的留抵?jǐn)?shù)
進(jìn)項加計抵減,報附加稅的時候,是不是用考慮加計抵減后應(yīng)交增值稅的金額,報附加稅,沒有說賬上計附加稅的時候 不能考慮這個加計抵減的數(shù)吧
老師好!有增值稅的時候,加計抵減的數(shù)額可以一次性使用嗎?
老師,一般納稅人本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有進(jìn)項,那本期增值稅加計抵減金額怎么處理?可以先使用加計抵減金額,然后在使用增值稅進(jìn)項和上期留抵稅額嗎
公司購入的車輛,可以一次性抵扣增值稅嗎?500萬以下,可以一次性計入費(fèi)用,抵減所得稅嗎?
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費(fèi)用走的是銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)-車輛租賃費(fèi)嗎
老師,去年的電費(fèi),這個月才開發(fā)票,可以記到這個月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個進(jìn)項稅認(rèn)證抵扣的問題,一般現(xiàn)實工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項抵扣大于銷項,因為一部分銷售沒有收到貨款,所以還沒有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項認(rèn)證勾選和銷項一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項不抵扣,交一些增值稅
裝修費(fèi)一次性入了長期待攤費(fèi)用4萬,什么情況下可以分?jǐn)?,怎么做分?/p>
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個補(bǔ)償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個差額10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
比如我2021年12月有期末留底稅額1萬,加計抵減2萬,2022年1月我有銷項稅額10萬,進(jìn)項稅額6萬,那我2022年1月要交的增值稅為10-6-1-2=1萬,這樣做對嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
數(shù)據(jù)對不上,計算不對?
你好,數(shù)據(jù)對不上是什么意思?
數(shù)據(jù)對的上的,如果你在二年符合要求的話,還可以加進(jìn)扣除。
2022年1月要交的增值稅為10-6-0.6-1-2=0.4萬,這回對嗎?
你好,你在二一年你的收入符合要求的。對的是的是這么做的。