你好 ;? 補(bǔ)分?jǐn)傇诒灸昙纯?; 一次性補(bǔ)分?jǐn)傇诒灸辏?涉及損益的走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)做分錄? ?
老師問一下,我這邊有一筆長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,共攤銷五年。截止到目前為止已攤銷一年,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆未計(jì)入長(zhǎng)攤?,F(xiàn)在這一筆我怎么處理呢?從這個(gè)月開始攤,還是調(diào)賬,補(bǔ)提去年一年漏掉的這筆長(zhǎng)攤呢??
上年的一筆長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已經(jīng)攤完了,這一年的待攤費(fèi)用現(xiàn)在我們已經(jīng)支付,但是票還沒回,那我想問,這種情況下,這個(gè)月要做攤銷的分錄嗎?還是等票回再攤呢
請(qǐng)問老師,我發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,有一筆是2021年11月入賬的,按道理2021年12月應(yīng)該攤銷的,但是21年12月沒有攤銷。我想補(bǔ)到2022年攤銷可以嗎?大約5萬(wàn)元。對(duì)2022年匯算清繳沒有影響吧?請(qǐng)問怎么寫分錄呢?
你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)科目做的借制造費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷6個(gè)月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調(diào)賬呀
請(qǐng)問一下,我們土地租金一年一付,前兩年土地屬于閑置狀態(tài),這筆租金我應(yīng)該怎么做賬呢?我之前計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的,在22年底一次性調(diào)整了以前年度損益調(diào)整入了費(fèi)用,這個(gè)三年租金是要分二十年租期攤銷還是一次性攤銷?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(wàn)(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬(wàn)?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了