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你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會計科目做的借制造費用,貸長期待攤費用,月末結轉制造費用,結轉生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷6個月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調賬呀

2023-02-16 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-16 11:48

你好 ;? ? 你這個是分攤了 ;? ?你這個是22年的話? ;那么 23年5月底之前收到發(fā)票; 你直接把發(fā)票附在分攤分錄后面即可? ?

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快賬用戶4866 追問 2023-02-16 11:53

老師,我收到的是專票,直接把發(fā)票附到分錄后邊的話,我在系統(tǒng)的賬上需要怎么提現(xiàn)出這張發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 11:54

你好1; 是的; 你之前含稅計入的制造費用是嗎? ??

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快賬用戶4866 追問 2023-02-16 12:35

是的老師,以前直接是含稅計入的制造費用,所以這該怎么調整呀,具體分錄該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-02-16 12:35

你好;那你就做; 借進項稅貸制造費用 ;? 借 生產(chǎn)成本 ; 金額負數(shù)貸制造費用- 金額負數(shù) ;? ? ? ? ?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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