借應交稅費應交增值稅,貸銀行存款, 借應交稅費附加稅,貸銀行存款, 季度末的那個月在集體附加稅,借稅金及附加貸應交稅費。
老師,請問,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開普票和專票的稅點都是3對吧!區(qū)別就是代開專票要當場交稅,專票對方可以抵扣,普票抵扣不了是嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,現(xiàn)在小規(guī)模代開專票除了當場繳納增值稅還要繳納附加稅,那附加稅當場繳納了還需要計提嗎? 可是不計提應交稅費就會成負數(shù),就是繳納的附加稅 這個分錄要怎么寫呢?
老師請問 小規(guī)模銷售代開專票,錢當時就交了,稅也當場交了 會計分錄怎么寫
稅務局代開銷售專票5萬元,交了增值稅和城建稅,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人會計分錄如何寫?
老師,請問一下不小規(guī)模納稅人開專票,分錄是應交稅費-應交增值稅 到這就可以了是嗎?還是也要寫銷項?
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
小規(guī)模,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額對的,科目明細
系統(tǒng)應交增值稅后必須要再選個科目
規(guī)模的,只有一個科目,應交稅費,應交增值稅。
我知道只有一個科目,但是系統(tǒng)選不了應交增值稅,必須還要加個三級科目
自己增加一個科目,小規(guī)模專用。
銷項,這個是一般納稅人用的,到小規(guī)模的用不到的,你不用用這個科目。