同學(xué)你好,您 方如果是一般納稅人,按不含稅價(jià)計(jì)入成本;
我是做成本的,我們公司的材料幾乎每天都要入庫,關(guān)于材料臺賬還有我們材料的單價(jià)也是隨市場的波動(dòng),單價(jià)只能到月底供應(yīng)商才會給我們,發(fā)票一般也是到月底,我入庫是根據(jù)進(jìn)貨單來入庫的 我應(yīng)該怎么做?這個(gè)成本明細(xì)賬怎么做
工廠收到供應(yīng)商送來的原材料還有送貨單,發(fā)票要下個(gè)月才開過來 送貨單上面有不含稅價(jià)也有含稅價(jià) 應(yīng)該怎么入賬,需要領(lǐng)用計(jì)提成本的
工廠收到供應(yīng)商送來的原材料還有送貨單,發(fā)票要下個(gè)月才開過來 送貨單上面有不含稅價(jià)也有含稅價(jià) 應(yīng)該怎么入賬,需要領(lǐng)用計(jì)提成本的
如果材料商送貨過來只有送貨單,要后面付款才開發(fā)票,那我可以根據(jù)送貨單的含稅金額計(jì)入借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商,等發(fā)票來了再?zèng)_紅,重新做借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
老師好!請教下暫估入庫,要是這個(gè)月沒有收到發(fā)票,怎么辦?暫估入庫做分錄 借:原材料-xx 貸:應(yīng)付賬款-xx 老師一般暫估原材料價(jià)格是入不含稅,供應(yīng)商一般送貨的入庫單,是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
我們是個(gè)體工商戶 但是我們平時(shí)收到13%的發(fā)票都是會做個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅
同學(xué)你好,如果您 方不是一般納稅人,收到專票直接按價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本就可以;
我這個(gè)月收到了送貨單還有那些原材料,要先領(lǐng)用原材料去生產(chǎn),結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是供應(yīng)商那邊要下個(gè)月才開發(fā)票給我們,我這個(gè)月要先怎么入賬
而且我們平時(shí)都是只能按不含稅價(jià)入成本啊
同學(xué)你好, 這個(gè)月 借,原材料一暫估 貸,應(yīng)付賬款一暫估 ;
這個(gè)原材料暫估是不是就是按不含稅的那個(gè)數(shù)入庫,然后正常領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)呀老師
同學(xué)你好,這個(gè)原材料暫估是不是就是按不含稅的那個(gè)數(shù)入庫,然后正常領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)呀老師——是的;
那我下個(gè)月收到發(fā)票了需要怎么操作
我現(xiàn)在做的賬是12月份的,做完就要報(bào)企稅 這樣子做賬不影響吧
還有一個(gè)問題,就是我們已經(jīng)跟對方明確了到時(shí)候開發(fā)票的數(shù)就是現(xiàn)在送的貨的數(shù),入賬還是按暫估入嗎
同學(xué)你好 下個(gè)月先將上面暫估分錄做負(fù)數(shù)分錄沖回,然后再按發(fā)票做購入分錄 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款等 還有一個(gè)問題,就是我們已經(jīng)跟對方明確了到時(shí)候開發(fā)票的數(shù)就是現(xiàn)在送的貨的數(shù),入賬還是按暫估入嗎——是的;
摘要是寫購買水泥材料暫估嗎? 借:原材料-水泥 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商嗎
同學(xué)你好,摘要是寫購買水泥材料暫估嗎——是的;
我看大家都說做借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款。但是我想做借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商可以嗎?還是供應(yīng)商得改成暫估應(yīng)付款
同學(xué)你好,是可以的;;;
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;