你好,你的紅字信息表是選擇的哪一個?
老師好,我要開紅字發(fā)票充上個月的,因為上個月我把對方公司的稅號填錯了,但是我在開負(fù)數(shù)票時,地址跟賬號可以自己重填,那個單位名稱跟稅號默認(rèn)填好的(就是顯示之前填錯的),我現(xiàn)在要如何更改稅號?。?/p>
我們8月開個客戶一張專票,稅號有一位數(shù)是0,但是我們開成了字母O,現(xiàn)在10月我們想要開紅字信息表,我開一樣和之前給客戶錯誤的稅號,上傳時,說這個稅號不存在,我開客戶正確的稅號,說我發(fā)票不存在,請問這樣的情況怎么處理
老師你好,上個季度開的發(fā)票對方的納稅人識別號開錯了,這個季度返回了發(fā)票,但是我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,填寫正確的稅號,顯示藍(lán)字發(fā)票稅號和銷方稅號不匹配,填之前錯誤的稅號,又顯示銷方信息不存在,該怎么辦呢?
老師,銷售方給我們購買方開的增值稅專票,把我們公司的納稅識別號開錯了?,F(xiàn)在他們要求我們填紅字信息表。但是納稅識別號錯的,我們發(fā)票系統(tǒng)都沒得這張發(fā)票。能開給他們嗎
老師我收到采購方代開發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,銷售方是稅務(wù)局名稱和納稅識別號,備注欄是銷售方名稱和納稅識別號。問題:1.發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤是不是我開具紅字信息表給對方去稅務(wù)局紅沖,重新開具 2.我開具紅字信息表那對應(yīng)的銷售方名稱和納稅識別號是填稅務(wù)局名稱和納稅識別號,還是填銷售方公司的
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
正常的應(yīng)該默認(rèn)的是正確的稅號。
我是直接在稅控系統(tǒng)里申請開的
沒有紅字信息表
你好,這個是普通發(fā)票的嗎?
不是,是專票
需要先開紅字信息表才開負(fù)數(shù)發(fā)票。
紅字信息表在稅控系統(tǒng)里面有嗎?還是要去稅務(wù)局填?
在你的開票系統(tǒng)里面就可以的,
你找紅字信息表填開。
不好意思點進(jìn)去才看到,我一開始問的問題就是填紅字信息表里出現(xiàn)的,就是申請不了
紅字信息表你開的是正確的還是錯誤的?
我填正確的就顯示“藍(lán)字發(fā)票銷方稅號和信息表銷方稅號不匹配”,但是填錯誤的又顯示“銷方納稅人信息不存在”
出去重新進(jìn)試一下。