你好對(duì)的 銷售方企業(yè)的
老師你好,我們是銷貨方,對(duì)方要求我們沖紅一張他們已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,我們開(kāi)出去的發(fā)票名稱是a公司,他們開(kāi)具的紅字信息登記表的名稱卻用了b公司(納稅識(shí)別號(hào)其他資料全部不變,只是名稱不同),那我們這邊開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候幫他們手動(dòng)改回a公司的名稱,這樣做可以嗎?
老師、我是購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)在有些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證需要退回給銷售方重開(kāi)(銷售方在稅務(wù)局代開(kāi)的專票)、我這里在天紅字信息申請(qǐng)表時(shí)是填銷售方還是填原來(lái)稅務(wù)代開(kāi)的稅務(wù)局的名稱
老師你好,上個(gè)季度開(kāi)的發(fā)票對(duì)方的納稅人識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)季度返回了發(fā)票,但是我現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票,填寫(xiě)正確的稅號(hào),顯示藍(lán)字發(fā)票稅號(hào)和銷方稅號(hào)不匹配,填之前錯(cuò)誤的稅號(hào),又顯示銷方信息不存在,該怎么辦呢?
稅務(wù)局代開(kāi)的專用發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票信息表,銷售方那里是填稅務(wù)局還是填代開(kāi)企業(yè)的名稱和稅號(hào)?
老師,我司收到的發(fā)票,銷售方只填了納稅識(shí)別號(hào)和公司名稱,地址、電話開(kāi)戶行及賬戶都沒(méi)有填,這樣的發(fā)票收了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那老師填了銷售方公司的話,發(fā)票上面銷售方是稅務(wù)局名稱和識(shí)別號(hào)代碼能對(duì)應(yīng)上那種發(fā)票嗎
你好 對(duì)的 是的,可以的
老師我問(wèn)了別人說(shuō)我這個(gè)抵扣代開(kāi)讓開(kāi)票方去稅局紅沖
你好,你開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,只不過(guò)是他去稅務(wù)局代開(kāi)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。
嗯,謝謝老師
不用客氣工作愉快。