久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,2021年12月份付的錢,當(dāng)時暫估了費用,記:借:XX費用 貸:銀行存款?,F(xiàn)在到票了,我應(yīng)該如何記賬呢?謝謝!

2022-01-19 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-19 09:10

你好,之前暫估是按含稅金額入賬??

頭像
快賬用戶9937 追問 2022-01-19 09:12

是的呢?,F(xiàn)在收到發(fā)票,是普通發(fā)票,金額完全一致

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-19 09:15

你好,紅沖暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)費用分錄?

頭像
快賬用戶9937 追問 2022-01-19 09:16

老師,我紅沖的話就涉及到銀行存款了,有關(guān)系嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-19 09:17

你好,沒有關(guān)系 紅沖暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)費用分錄? (兩個分錄下來,對銀行存款的余額沒有影響啊 )

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,之前暫估是按含稅金額入賬??
2022-01-19
沖暫估借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 做發(fā)票的借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
2022-01-23
你好? ? ? ? ?你是 業(yè)務(wù)做錯了? ? 本來已經(jīng)做了費用了。 那你直接12月收到發(fā)票直接附 憑證后面去就行了。 12月不需要在做? ?這筆了。?
2021-05-13
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
2023-07-07
借:其他應(yīng)付款—XX張 -55659 貸:應(yīng)付賬款—暫估入賬 -55659
2021-01-27
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×