您好,發(fā)票沖暫估要一一對應
你好,建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,簽訂合同之后就計提材料費 借:工程施工-合同成本-材料費 貸:應付賬款-暫估材料款 收到購買材料的發(fā)票后 借:應付賬款-暫估材料款 這樣怎么做材料的進銷存處理?還有我做的分錄好嗎? 貸:銀行存款
建筑企業(yè)2020年年底暫估材料費 借:工程施工材料費41500 貸:應付賬款暫估41500 2021年5月份購買了18800的材料,銀行存款付款, 2021年6月份收到這比18800開具的專票, 如何用這張專票沖銷年底暫估,如何進行賬務處理
建筑企業(yè)2020年年底暫估材料費 借:工程施工材料費41500 貸:應付賬款暫估41500 2021年5月份購買了18800的材料,銀行存款付款, 2021年6月份收到這比18800開具的專票, 如何用這張專票沖銷年底暫估,如何進行賬務處理
D公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,運費增值稅稅率為9%,材料按計劃成本進行核算,生產(chǎn)材料主要為甲材料。2019年6月份有關(guān)賬戶余額如下:“原材料”賬戶月初余額150000元(數(shù)量2000千克,計劃單價75元),“材料成本差異”月初貸方余額為3200元,“材料采購”賬戶月初借方余額36000元(上月已付款尚未入庫的500千克材料的成本)。6月份的有關(guān)業(yè)務如下:(1)1日,沖銷上月暫估入賬800千克材料款。(2)2日,采用銀行承兌匯票支付方式購620千克甲材料,價款為48360元,增值稅為6286.8材料已經(jīng)驗收入庫。(3)6日,上月末已付款的甲材料如數(shù)收到,驗收入庫。(4)8日,收到上月末以暫估價入賬的甲材料的發(fā)票賬單,價款為60800元,增值稅為7904元,對方代墊運雜費1200元(不含稅),所有款項已通過商業(yè)承兌匯票方式支付。(5)15日,從外地購入一批甲材料2400千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價款是177600元,運輸費增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費為4000元,公司已用外埠采購專戶的存款支付全部款項,材料尚未到達。(6)2
四、綜合業(yè)務核算[資料]千璽公司2021年12月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下:1.投資者追加投資100000元,存入銀行。2.向銀行借款200000元,為期半年,借款年利率6%,到期一次還本付息,存入銀行。3,計算上述借款第一個月的利息。4.以為期半年的銀行借款50000元直接償還前欠的購買材料款。5.以銀行存款100000元償還到期的長期借款。6.采購甲材料一批,價200000元,增值稅進項稅額26000元,貨款暫未付。7.以現(xiàn)金支付上述甲材料的搬運費1500元,并結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。8.以銀行存款預付購乙材料款30000元。9.以銀行存款支付前述應付貨款11700元。10.采購預付貨款的乙材料,價50000元,增值稅6500元。沖銷原預付貨款30000元,不足部分以銀行存款支付。11.以銀行存款支付上述乙材料的運雜費1000元,并結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。12.領(lǐng)用甲材料一批,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用135000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用150000元,車間一般耗用5000元,企業(yè)管理部門一般耗用3000元。[要求]請對以上業(yè)務進行相關(guān)的賬務處理。
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新入賬
發(fā)票收到之前5月份,已經(jīng)付款, 6月份才收到發(fā)票(專票)
老師具體分錄如何做
您好, 6月收到發(fā)票沖暫估 借:工程施工材料費-18800 貸:應付賬款暫估-18800 2021年5月份購買了18800的材料,銀行存款付款,借應付賬款18800貸銀行存款 2021年6月份收到這比18800開具的專票, 借工程施工材料費,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款暫估