你好,一般納稅人簡易征收項(xiàng)目,買材料收到專票,不需要抵扣的
我們是建筑施工企業(yè)一般納稅人,有一個項(xiàng)目采用的是簡易計(jì)稅,然后收到了一張材料票是專票,那就不能抵扣對吧?要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在勾選認(rèn)證的時候就要選不抵扣認(rèn)證是嗎?
一般納稅人簡易征收項(xiàng)目,買材料收到專票,這張專票認(rèn)證抵扣后在申報表里做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄
老師,請問企業(yè)是簡易征收項(xiàng)目,收到了增值稅專用發(fā)票,這進(jìn)項(xiàng)稅不能拆扣,但是做了認(rèn)證,在《納稅申報袁附列資料(二)》中做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時,是否是填列在第17列"簡易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用"?
建筑行業(yè),有一個簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,專票已經(jīng)認(rèn)證了但是不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問這個分錄應(yīng)該要怎么做。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
認(rèn)證抵扣后做了轉(zhuǎn)出了 分錄怎么做呢
借? 成本或費(fèi)用‘ 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-’進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
好的 謝謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ?