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建筑行業(yè),有一個簡易計稅的項目,專票已經(jīng)認證了但是不能抵扣要做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問這個分錄應(yīng)該要怎么做。

2024-04-17 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 12:57

借工程施工 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 借工程施工貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7109 追問 2024-04-17 13:01

月底專票認證的,我要做分錄借:應(yīng)交稅費進項稅額,貸應(yīng)交稅費待認證進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出我肯定是先要做上面這個分錄了,然后再怎么做。

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齊紅老師 解答 2024-04-17 13:04

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項 借進項轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三及科目

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快賬用戶7109 追問 2024-04-17 13:07

進項稅額轉(zhuǎn)出不需要轉(zhuǎn)平嗎?像這樣的話借方就還有進項稅額轉(zhuǎn)出啊。

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齊紅老師 解答 2024-04-17 13:09

你好,我上面做了之后,進項進項轉(zhuǎn)出都沒有余額了。你再看一下可以嗎: 第一個是結(jié)轉(zhuǎn)進項。 第二個是結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7109 追問 2024-04-17 13:22

我做的分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,審計的來審計,他們說這個分錄不對。

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齊紅老師 解答 2024-04-17 13:24

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 做這一個。

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快賬用戶7109 追問 2024-04-17 13:26

借庫存商品,那我?guī)齑嫔唐愤€增加了啊!應(yīng)該是減少。

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齊紅老師 解答 2024-04-17 13:29

你好,我之前不是給你寫了我寫的是工程施工,那你自己改成庫存商品,就是借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個是進項轉(zhuǎn)出的發(fā)生額。然后我剛才給你截圖的是結(jié)轉(zhuǎn)的。

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齊紅老師 解答 2024-04-17 13:29

借庫存商品 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7109 追問 2024-04-17 13:53

我們是施工企業(yè),我做的是庫存商品,應(yīng)該是借工程施工材料費是不是這個科目

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齊紅老師 解答 2024-04-17 14:03

是的對的是的對的是的對的。

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快賬用戶7109 追問 2024-04-17 15:03

謝謝老師的耐心回答

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齊紅老師 解答 2024-04-17 15:04

不要客氣,工作愉快

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