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施工合同項目所在地12月份預交增值稅及附加稅,包括合同印花稅,印花稅按合同850萬全部交納印花稅,12月份同時開具部分工程款票100萬,請問12月印花稅如何一申報交納?

2022-01-18 05:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-18 06:35

同學,你好 印花稅按照850萬申報就可以了

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快賬用戶3049 追問 2022-01-18 14:17

那開票100萬不是多交了?

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快賬用戶3049 追問 2022-01-18 14:18

是不是計應(yīng)交稅金借方,后面慢慢抵?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 14:21

同學,你好 印花稅是按照合同一次性繳納的

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快賬用戶3049 追問 2022-01-18 14:24

那每月按銷售開票數(shù)據(jù)申報的這個怎么弄? 不明白

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齊紅老師 解答 2022-01-18 14:25

同學,你好 是按照合同,不是按照開票數(shù)據(jù)

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快賬用戶3049 追問 2022-01-18 14:26

那就是不交了?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 14:26

同學,你好 按照合同上面的金額,一次性申報,就可以了

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?你好 ;? ?你不是之前就一次性繳納了 后面開票就不用繳納了。 除非你開票的部分 你之前沒有報 的 部分才會再報的??
2022-01-18
同學,你好 印花稅按照850萬申報就可以了
2022-01-18
你好;? ?按照 建筑工程合同 和買賣合同去 分別報印花稅哈 ;? ?是的; 可以這些的? ?
2023-01-12
同學你好 分錄是這樣做的 但是科目不對 是稅金及附加
2022-04-14
你好,印花稅是按照文書賬面金額征稅的,所以你的分包合同也需要繳納印花稅,不過一般現(xiàn)在稅務(wù)局不會讓你繳納分包合同的印花稅,而是讓你餓分包單位繳納。
2020-11-18
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