這個(gè)掛靠的賬務(wù)處理是這個(gè)樣子的,首先是有那個(gè)資質(zhì)方給甲方開票,那么資方就要作為收入完了之后,這個(gè)資質(zhì)方還要把那個(gè)錢轉(zhuǎn)給那個(gè)掛靠的這一邊,那么掛靠這邊就給資質(zhì)房開了個(gè)發(fā)票,然后資質(zhì)方以成本的形式支付出去。
被掛靠單位要求掛靠公司給他們私下轉(zhuǎn)款然后他們公戶付給供應(yīng)商..可是掛靠方的錢都在公戶上以什么名義取出來給被掛靠公司呢..他們不讓從公戶轉(zhuǎn)他們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎對兩個(gè)公司..如何做..我們是掛靠單位
我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務(wù)工資表上,問題上甲方在賬上還差我們對公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會不會是掛靠人想把錢套走,現(xiàn)在他們掛靠人讓我們幫他的勞務(wù)表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務(wù)發(fā)票我們也給他提供的勞務(wù)公司打過款,我們覺得錢回到賬上,我們再根據(jù)他提供的發(fā)票一一對應(yīng)打款這樣合理些。
老師,我想問一下,我們是建筑公司,別的單位掛靠我們公司,他們的錢甲方以勞務(wù)費(fèi)的方式打在了我們的賬戶,那我怎么合理的把這些錢給掛靠單位付出去
我們掛靠別人公司施工,甲方把錢打了100萬給掛靠公司,我們給掛靠公司提供92%的進(jìn)相票,掛靠公司就打出來92%得錢,管理費(fèi),和稅錢,我交過的,那剩下的8%的錢去哪里了
老師,是這樣的,我們掛靠在一家單位,簽署了掛靠協(xié)議,簽的是老板個(gè)人的名字,用這個(gè)單位的資質(zhì)承接一些安保項(xiàng)目,姑且稱項(xiàng)目的對象為甲方,然后個(gè)人授權(quán)給我們的公司,我們公司又分包給下面的分包方。項(xiàng)目有的需要我們3個(gè)月墊資,有的是分包方把錢打給我們公司,我們公司再去支付項(xiàng)目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方,然后甲方再付款給我們。所以我現(xiàn)在不太清楚,這樣的話我做賬的時(shí)候,分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項(xiàng)目只需要收管理費(fèi)就好了,這種情況要怎么處理分錄?掛靠方打錢給我們?nèi)ブЦ豆べY?
303320.88含稅1%專票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤按0.0234,印花稅,增值稅,,沒有其他稅了對嗎?除個(gè)稅)
公司名下沒有車,員工辦完公事后要如何報(bào)銷加油費(fèi)?怎么解決!
請問建筑勞務(wù)公司可以把勞務(wù)分包給個(gè)體工商戶嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補(bǔ)辦個(gè)體工商戶,補(bǔ)簽合同
老師其他應(yīng)收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報(bào),這個(gè)工資都包括啥啊
請教一下,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)填哪個(gè)表,如何填?
老師,進(jìn)口的報(bào)關(guān)費(fèi)一般計(jì)入什么科目?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤資、清算,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)未分配利潤能否扣除?哪個(gè)老師能否給我原理講清楚,老是記一段時(shí)間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?
老師您好,請問一下,足浴和KTV的票據(jù)是否可以入賬?
老師,哪掛靠方給資質(zhì)方可以開那些發(fā)票
這個(gè)看你的工程項(xiàng)目,如果說你是做勞務(wù)的話,就開勞務(wù)費(fèi)的票據(jù)。
嗯嗯,我知道了老師,謝謝,您早點(diǎn)休息
不客氣,祝你工作愉快。