您好 報(bào)稅的時(shí)候 系統(tǒng)的期初數(shù)不好改的 是根據(jù)上年的結(jié)轉(zhuǎn)過來的
老師 我今年有做了筆以前年度損益調(diào)整,對方科目是其他應(yīng)收款。那么我今年在報(bào)稅的時(shí)候是不是可以把資產(chǎn)負(fù)債表的起初數(shù)額改掉,要不然未分配利潤跟利潤表對不上
老師,我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
今年做了以前年度損益調(diào)整需要改報(bào)表嗎?資產(chǎn)負(fù)債表本年發(fā)生額和利潤表凈利潤對不上,差額就是以前年度損益調(diào)整的金,應(yīng)該怎么調(diào)表
沖減完去年多記的管理費(fèi)用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費(fèi)用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調(diào)整利潤分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
23年有筆分錄是以前年度損益調(diào)整50元,出12月報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤科目,期末數(shù)減期初數(shù)跟利潤表的利潤不一致,差了50,怎么調(diào)整?是不是錯(cuò)了
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我看電子稅務(wù)局上是自己填的,好像能改呢? 如果不能改的話,那資產(chǎn)負(fù)債表達(dá)未分配利潤差額和利潤表本年利潤對不上怎么辦???
您的期初數(shù)是自己可以填寫的? 我這邊不可以的 那您改的話 系統(tǒng)會比對到異常的
那就不管嗎?兩張表對不上不會異常嘛?
以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致兩張表勾稽關(guān)系不平衡? 是正常情況 沒事的
好的,那我就直接提交了
嗯嗯 直接提交就好啦