你好,要正常申報(bào),你開錯(cuò)了發(fā)現(xiàn)可以作廢的

老師,開免稅票開成有稅的票,企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能增加農(nóng)林牧漁業(yè)那一欄,如果增加了,會(huì)不會(huì)比對(duì)異常呢?還是說按正常申報(bào)企業(yè)所得稅,那這樣就有稅了
老師,2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)貨確定收入,多開的沒有確定了,我的企業(yè)所得稅按未開票入賬,但他們多開了,我能不能增加多開收入,增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報(bào)。都是免征,不影響稅額
之前財(cái)務(wù)漏報(bào)了收入300萬,要是我更改去第四季度的增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅增加300萬收入,會(huì)不會(huì)稅局覺得異常嗎?沒有開票的,都是個(gè)人轉(zhuǎn)到對(duì)公賬號(hào)的收入
老師請(qǐng)教個(gè)問題跨年發(fā)票紅沖。稅率開錯(cuò)了。紅沖的話會(huì)影響當(dāng)年的收入。這樣的話怎么申報(bào)呢?補(bǔ)稅的話,增值稅跟企業(yè)所得稅報(bào)表就不一致了,這樣比對(duì)出來會(huì)有異常,這怎么辦呢老師
我們是民非企業(yè),收到殘疾人聯(lián)合會(huì)的預(yù)撥款300萬。已開票了(是0稅率)。如果做賬的時(shí)候按預(yù)收款做,那么報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,不征稅收入怎么填呢?如果按增值稅報(bào)稅的直接當(dāng)月做,那么下個(gè)月該款項(xiàng)就要交企業(yè)所得稅。 如果直接當(dāng)月做成收入,那么又會(huì)虛增很多利潤(rùn)。
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請(qǐng)問老師,個(gè)人A在甲公司微信商城購(gòu)買1萬元代理(甲給A二萬元原價(jià)酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?


問題是,跨年了,12月開的
你沖紅后會(huì)減去這筆,可以申請(qǐng)退稅的