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我們是民非企業(yè),收到殘疾人聯(lián)合會的預(yù)撥款300萬。已開票了(是0稅率)。如果做賬的時(shí)候按預(yù)收款做,那么報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,不征稅收入怎么填呢?如果按增值稅報(bào)稅的直接當(dāng)月做,那么下個(gè)月該款項(xiàng)就要交企業(yè)所得稅。 如果直接當(dāng)月做成收入,那么又會虛增很多利潤。

2023-12-25 09:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-25 10:07

可以先掛賬,然后按月分?jǐn)傔M(jìn)入收入,這樣企業(yè)利潤與所得稅會均衡一些。

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可以先掛賬,然后按月分?jǐn)傔M(jìn)入收入,這樣企業(yè)利潤與所得稅會均衡一些。
2023-12-25
不動產(chǎn)租賃嗎?如果是的話,借銀行存款12000貸預(yù)收賬款 應(yīng)交增值稅12000/1.05*5% 按月借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入12000÷1.05÷12。
2025-09-18
你好,你內(nèi)帳可以這樣做的了
2024-05-29
不需要交稅的,把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2024-07-12
你好,你之前就該確認(rèn)收入的沒有確認(rèn),那現(xiàn)在就要做到收入了,你產(chǎn)生收入肯定會有對應(yīng)成本才對的,怎么會那么少成本呢?
2022-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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