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老師請教個問題跨年發(fā)票紅沖。稅率開錯了。紅沖的話會影響當年的收入。這樣的話怎么申報呢?補稅的話,增值稅跟企業(yè)所得稅報表就不一致了,這樣比對出來會有異常,這怎么辦呢老師

2023-12-17 21:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-17 21:11

您好 增值稅跟企業(yè)所得稅報表就不一致了,這樣比對出來會有異常,有異常稅務(wù)找您的時候?qū)懻f明就可以了 這是正常情況

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快賬用戶1199 追問 2023-12-17 21:28

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-17 21:41

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您好 增值稅跟企業(yè)所得稅報表就不一致了,這樣比對出來會有異常,有異常稅務(wù)找您的時候?qū)懻f明就可以了 這是正常情況
2023-12-17
同學(xué)您好,是按紅沖以后的計算的
2021-10-22
同學(xué),今年紅沖去年分錄,就可以了,不影響去年的數(shù)據(jù)
2023-04-14
您好 請問當時收到藍字發(fā)票分錄怎么寫的
2021-03-19
同學(xué)你好 這個可以紅沖了重新開 跨年也可以紅沖
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