你好;? 。1 這么大額的話; 會(huì)有很多滯納金的;? ?會(huì)有可能到時(shí)查賬補(bǔ)稅和罰款的??
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤(rùn)表的收入不匹,然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅,賬亂,一年換了4個(gè)會(huì)計(jì)有四種種做法,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個(gè)季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬,我怎么調(diào)賬,然后去改表是去年四個(gè)季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎?
之前財(cái)務(wù)漏報(bào)了收入300萬,要是我更改去第四季度的增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅增加300萬收入,會(huì)不會(huì)稅局覺得異常嗎?沒有開票的,都是個(gè)人轉(zhuǎn)到對(duì)公賬號(hào)的收入
老師,我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表,增加了無票收入進(jìn)去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報(bào)表, 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái) 務(wù)軟件里引出的去年的利潤(rùn)表, 那我稅 務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤(rùn)表申報(bào) 呢?如果根據(jù)這個(gè)申報(bào),這個(gè)利潤(rùn)表是不含以前年度損益調(diào)整(也就是增加的無票收入),但是我第四季度所得稅申報(bào)表是包含了新增的無票收入的,那么我稅務(wù) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申 報(bào)表收入金額就不一樣啊?
去年三季度漏報(bào)收入,增值稅,四季度企業(yè)所得稅都更正了,加上了收入,賬需要反結(jié)賬到去年嗎,如果不反結(jié),去年的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是差了不得這部分的,匯繳收入可以直接調(diào)整嗎
老師個(gè)人所得稅可以不?具體直接支付嗎?民間非盈利組織
修理修配,現(xiàn)代服務(wù),需要發(fā)票備注地址???
月初計(jì)提上月要交的增值稅分錄怎么做?如果上月進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多分錄又怎么做?
老師,我們公司的運(yùn)費(fèi)從公賬上轉(zhuǎn)到對(duì)方公賬上2萬元,對(duì)方公司給我們公司開了2萬元發(fā)票,對(duì)方還退了我們公司1015元,2萬元的發(fā)票稅率是9%,請(qǐng)問老師,對(duì)方為什么給我們公司退1015元,是怎么算的呢
小規(guī)模賣貨5萬元含稅1%,開回來4萬元含稅1%,,我們有錄數(shù)量單價(jià)的,問這4萬的稅金錄嗎?不錄的話,是不是得每一個(gè)商品手動(dòng)加上稅金入賬。比方說a,b產(chǎn)品,a購(gòu)入1個(gè)金額100元,稅金1元。就,借庫(kù)存 101,貸現(xiàn)金101
老師,7月公司要注銷了,專管員讓補(bǔ)所得稅和印花稅,我是在季報(bào)時(shí)補(bǔ)還是在申報(bào)年報(bào)時(shí)補(bǔ)??jī)烧哂惺裁磪^(qū)別?
工廠的汽車保險(xiǎn)費(fèi),增值稅專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師去年交的租房子裝修費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師:公司向員工借款12萬,當(dāng)時(shí)寫了個(gè)借條。我能從公戶匯嗎?
工廠購(gòu)買拖把,會(huì)計(jì)分錄怎么做,入什么費(fèi)用
去年不是小規(guī)模免稅嗎?匯算清繳沒有結(jié)束還需要交滯納金嗎?
你好因?yàn)槟銢]有說是什么類型 ; 我是按照一般企業(yè)來考慮的 ; 你如果屬于免稅的 ;你 就去報(bào)免稅即可; 沒有滯納金了??
突然更正申報(bào)增加300萬會(huì)不會(huì)有異常風(fēng)險(xiǎn)嗎?
? 會(huì)的; 就是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的