同學你好,填寫增值稅表時,要填寫減免稅明細表,企業(yè)所得稅報表,也要填寫免稅收入,不能全部零申報的。
#提問#老師 民間非營利組織季度申報企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入是填業(yè)務活動表上的所有收入?營業(yè)成本是填寫業(yè)務活動表上的“業(yè)務活動成本還是”包含各種費用的合計?。坷麧櫩傤~又怎么填?
老師你好,我想問下商會這種非盈利組織收到的會費收入,增值稅報表要怎么填寫,好有企業(yè)所得稅報表要怎么填寫,全部零申報可以嗎
老師你好,非盈利學校,前會計把增值稅做了零申報,有的季度企業(yè)所得稅也做了零申報,匯算清繳企業(yè)所得稅又填了收入,現(xiàn)在稅局要求寫情況說明,這個要怎么寫比較合理呢?
老師,我想問一下這個季度利潤表如圖所示,要怎么申報企業(yè)所得稅? 1.里面銷售費用2w 我這邊只取得收據(jù)證明,沒有發(fā)票,不能做稅前扣除,在申報企業(yè)所得稅怎么填? 2.還有20.29的利息收入用不用填增值稅申報表交增值稅,然后填企業(yè)所得稅填哪里?
你好,老師,這邊需要我調整2022年增值稅報表,交2萬元的增值稅。那這樣就會增加收入。那我報表還有企業(yè)所得稅年報,都要重新更正填寫嗎?
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎