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你好,老師,這邊需要我調(diào)整2022年增值稅報(bào)表,交2萬元的增值稅。那這樣就會(huì)增加收入。那我報(bào)表還有企業(yè)所得稅年報(bào),都要重新更正填寫嗎?

2023-12-09 23:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-09 23:56

同學(xué)你好,你這邊補(bǔ)稅2萬元增值稅,一定要是增加收入嗎?也可以是進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)現(xiàn)不能抵扣了做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶8233 追問 2023-12-10 00:00

其實(shí)這個(gè)公司之前進(jìn)項(xiàng)大,他是零售行業(yè),不開銷項(xiàng)票,稅管員要求補(bǔ)覺2萬元的稅。進(jìn)項(xiàng)很大,不一定愿意,不抵扣。他是要求做未開票收入。去交稅。

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快賬用戶8233 追問 2023-12-10 00:02

如果我按照做未開票收入調(diào)賬的話的話,都得改嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-10 00:04

若是調(diào)整收入的話,那是都得改的,補(bǔ)繳

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快賬用戶8233 追問 2023-12-10 00:11

那我在想如果要調(diào)這個(gè)收入的話的話,其實(shí)可能后面的報(bào)表他都對(duì)不上,2023的這還能都改嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-10 10:40

做稅務(wù)調(diào)整,然后都要改一下的,畢竟收入有增加,那么相關(guān)稅收都要做的

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同學(xué)你好,你這邊補(bǔ)稅2萬元增值稅,一定要是增加收入嗎?也可以是進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)現(xiàn)不能抵扣了做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2023-12-09
您好,不是的,調(diào)整以前是要更正申報(bào)以前的增值稅申報(bào)表的 這個(gè)一欄納稅調(diào)整是在稅收檢查過程中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)年,有一些我們不能抵的抵掉了,比如有免稅收入的進(jìn)項(xiàng)不能抵?;蛴袘?yīng)交的沒交,比如我們有視同銷售沒交稅
2024-01-27
是的 季度預(yù)繳和所得稅也得修改
2022-12-11
你好! 只更正匯算清繳的報(bào)告就可以,季報(bào)不需要更正。
2022-01-07
你好;? ? ?是的。 都要補(bǔ)做賬 和修改申報(bào)表的? ? 可以直接12月里面去改。? ?在按 修改的 數(shù)據(jù)來報(bào)21年年報(bào)處理? ?
2022-02-18
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