你好! 是的,需要入庫庫存商品。
老師我有一個問題,是否我公司做每一筆收入分錄后,都要再接著做一次成本分錄,把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成成本。
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責(zé)表庫存商品是負數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
你好老師,之前我是暫估時分了兩筆分錄做,1借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 2借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 這樣的話,直接沖銷庫存會出現(xiàn)負數(shù)。那我應(yīng)該怎么調(diào)整好呀[抱拳]
老師,你好!我這筆分錄做的是不是有問題?最后庫存商品成負數(shù)了,我是不是還要做一筆入庫分錄才對
老師好,供應(yīng)商上月暫估入庫11筆,這月到貨了,我這里要對應(yīng)每筆分錄一筆沖嗎?還是可以統(tǒng)個總數(shù)一筆沖了,再做正確的分錄了?
老師您好,暫估成本分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 30萬 主營業(yè)務(wù)成本金額不等于庫存商品金額,將來拿到成本票80萬,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值25000,溢價金額2000,注冊資本未實際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝
除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入累計為負數(shù)是什么意思,是強制類提醒
逆流內(nèi)部交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么算的老師
工商年報中文名是什么呢?老師
公司收到一筆運費,開的專用發(fā)票,怎么做賬
老師:請問取得勞務(wù)發(fā)票,入賬也是根據(jù)受益原則對應(yīng)入相應(yīng)成本或管理費用吧?
老師之前會計工資按實發(fā)計提,社保按全額計提管理費用,個人所得稅按全部計提管理費用這樣合理嗎
你好老師,我公司2023年購進了一年價值23000元摩托車,現(xiàn)在要把這輛摩托車賣給個人,一萬元,那需要繳納什么稅款
首次登錄個人所得稅密碼怎么獲取
我們這個是自己生產(chǎn)的半產(chǎn)品,我怎么做分錄了。還是要在庫存管理入庫。
自己生產(chǎn)的需要入庫。
那就是直接入庫不用再做分錄了是吧
把半成品入庫就可以了。
這個分錄就不用修改了是吧
是的,這個分錄沒問題的。
我入庫以后還要怎么做了,我嘗試了一下還是沒有改動。我用的是用友系統(tǒng)
借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本