你好,學員,這個增值稅收入那一行填寫136除以1.03
老師,你好 我想問一下小規(guī)模納稅人一個月收入多少,可以不交稅啊
老師,我想問一下,含稅收入136萬,我是小規(guī)模納稅人,申報表怎么填,或者說,我要交多少稅
老師,我想問一下小規(guī)模納稅人開0稅率普票,怎么填增值稅申報表?
你好,我是小規(guī)模納稅人,單位有個車賣了54萬,這54萬是含稅價還是不含稅價格,稅率是多少?申報表怎么填
已計入成本費用的職工薪酬 和實際支付職工薪酬 填寫本年累計數(shù)?以前年度還要填寫不?
2025年第三季度新財務報表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項 是 /否?
老師,員工報銷的住宿費這里寫著旅游服務,可以用嗎
老師:我們酒店租賃的樓,房東(單位)給我們開的發(fā)票是經(jīng)營租賃發(fā)票 今天稅務組老師來電話說不對,應該開不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務, 請問我們到底應該收哪種稅目發(fā)票???
可轉債,債券轉換為股權時,借方的應付利息——可轉換債券利息的金額僅僅只是當年債券應計的利息是嗎?還是理解為上一年應付未付的利息呢?
這個是不是個稅申報,去稅務局交過1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開了317萬的發(fā)票,9月份開了97萬的發(fā)票,如果再開86萬的話是不是身為一般納稅人?
請問一下,非營利組織單位,去年的服務費由于種種原因,當時沒有確認為提供服務收入,現(xiàn)在才開票確認,現(xiàn)在跨年了請問是做進提供服務收入還是其他收入里面合適
您好!我們9月的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,出口退稅原本可以退100萬,但因稅局沒錢,讓我們只申報退30萬,請問一下這種情況下增值稅申報和企業(yè)所得稅表有要改的地方嗎?帳務處理有什么要變動的嗎?謝謝
老師,公司的客戶不要票,只有極個別的要發(fā)票,太多的無票收入,風險大嗎?
老師我交的稅呢
你好學員,繳納的稅費等于136÷1.03×0.03
減征按1%怎么算
這樣的話,增值稅金額136÷1.01×0.01
136÷1.03×0.01,這個算法不對是吧
不對的,學員,不對的
老師你看我的這個申報表
我都糊里糊涂了
你好,學員,老師看不到圖片