你好!實(shí)踐中,可以在第四季度申報(bào)表里補(bǔ)前面的
請(qǐng)問(wèn)老師,第四季度一開(kāi)始報(bào)表利潤(rùn)是虧損的,已經(jīng)申報(bào)第四季度所得稅,后來(lái)審計(jì)報(bào)告出來(lái)做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒(méi)有以前年度虧損可彌補(bǔ))那么在做匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認(rèn)的嗎?
2021年5月開(kāi)始沒(méi)有填過(guò)增值稅,請(qǐng)問(wèn)還可以在第四季度申報(bào)表里補(bǔ)前面的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我司是2021年3月成立公司,一直到2021年12月才有業(yè)務(wù)發(fā)生,1、2、3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我都是零申報(bào),3-11月的增值稅也是零申報(bào),第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表才有數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在要申報(bào)2021年年報(bào),這年報(bào)的數(shù)據(jù)可否按2021年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)?
?老師,2021年1月份開(kāi)始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬(wàn)了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒(méi)有包括附加稅,那如果沒(méi)有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開(kāi)專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒(méi)把專票的城建稅填到這里來(lái)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司第一季度有支付稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,然后申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有在附表里填寫(xiě),第三季度時(shí)繳納了增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)280在第四季度申報(bào)是可以再填報(bào)嗎?
訂艙時(shí)品名是匯總寫(xiě)的,到時(shí)報(bào)關(guān)的時(shí)候做發(fā)票,可以按實(shí)際明細(xì)做吧?
老師,您好!公司上游購(gòu)進(jìn)貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進(jìn)項(xiàng)票,有進(jìn)項(xiàng)支付的銀行流水,開(kāi)具了銷項(xiàng)票,收到了銷項(xiàng)貨款,然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)上游的進(jìn)項(xiàng)票是虛開(kāi),這時(shí)候我們作為公司的會(huì)計(jì)開(kāi)票員有風(fēng)險(xiǎn)嗎
企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用,是100%扣除的嗎?100%加計(jì)扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬(wàn),那就是允許稅前扣除的研發(fā)費(fèi)用總共就是400萬(wàn)?是這個(gè)意思嗎?
老師你好我想提問(wèn)一下,員工出差費(fèi)報(bào)銷單動(dòng)車3000元.住宿費(fèi)1100,出租車費(fèi)120,餐費(fèi)600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過(guò)!記賬憑證會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2800 借:庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復(fù)一下
老師您好。有沒(méi)有辦法可以導(dǎo)出來(lái)。我給一家客戶開(kāi)的全部發(fā)票。我想把這些發(fā)票都下載出來(lái)。不是導(dǎo)出來(lái)開(kāi)票記錄
分公司企業(yè)所得稅總公司交,總公司匯總納稅,現(xiàn)在總公司留底票多,庫(kù)存也大,留底票多有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
收到蔚來(lái)汽車公司的汽車上臨時(shí)牌照的專票,可以抵扣嗎?
將自有房產(chǎn)低價(jià)出租給員工的賬務(wù)處理怎么做
老師,開(kāi)的發(fā)票,上面的單價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的還是手動(dòng)填的
小規(guī)模納稅人減按1%計(jì)算,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
正常根據(jù)發(fā)票做賬 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
發(fā)票收入總金額÷(1+1%)*1%嗎?
發(fā)票收入后面寫(xiě)了個(gè)免稅,也是怎么操作嗎?
是的,你的理解很對(duì)。
如果免稅,可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入