你好! 可以的,以年度匯算清繳為準(zhǔn),沒有影響的
請問老師,第四季度一開始報(bào)表利潤是虧損的,已經(jīng)申報(bào)第四季度所得稅,后來審計(jì)報(bào)告出來做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補(bǔ))那么在做匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認(rèn)的嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎?
本年第一季度是盈利的,但是以前年度是虧損的,那是要先做匯算清繳以后,再去報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào),才可以彌補(bǔ)以前年度虧損,是嗎
之前一直是虧損,然后第四季度盈利了,是要先把四季度所得稅交了,匯算清繳的時(shí)候退,還是直接申報(bào)四季稅款的時(shí)侯就可以用以前年度虧損彌補(bǔ)
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?
老師,工資要每個(gè)月計(jì)提,但是沒有發(fā)放,所以計(jì)提每個(gè)月還是要照做,但是只有等發(fā)工資了才報(bào)個(gè)稅嗎?還是計(jì)提了也要報(bào)個(gè)稅?
你好老師,我想問一下一般納稅人經(jīng)營范圍沒有電費(fèi),可以開具電費(fèi)發(fā)票嗎?別人家用我們家的電
我我買的2000多的課,為什么快照軟件還要重新花錢呢?
老師這類題目也沒有規(guī)律或者簡便方法
老師,第二題選項(xiàng)B為什么不得抵扣
固定資產(chǎn)享受一次性扣除的確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債
個(gè)體工商戶由法人李三開票代開,銷售方李三,然后把款付給xx化妝品店可以嗎?
這個(gè)a為什么是對的 入賬價(jià)值不是4455嗎
我們公司租個(gè)人的房子,個(gè)人的租賃所得,代扣代繳是按照開發(fā)票的時(shí)候來繳,還是付房租的時(shí)候繳納
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝