您好 請問您簽訂合同就寫了分錄? 11月跟工廠簽訂內(nèi)貿(mào)合同 借 庫存商品 貸 應付賬款 ?
1、11月10日,借:應收賬款665000(100000*6.65)貸:主營業(yè)務收入665000借:主營業(yè)務成本580000貸:庫存商品58000012月10日,借:銀行存款533600(100000*6.67*80%)貸:應收賬款533600(2)12月10日,借:原材料400200(60000*6.67)貸:應付賬款40020012月20日,借:應付賬款239040(60000*60%*6.64)貸:銀行存款239040(3)銀行存款匯兌差額=(100000*80%-60000*60%)*6.63-(533600-239040)=291720-294560=-2840(元)所以銀行存款產(chǎn)生匯兌損失2840元,應收賬款匯兌差額=(100000-80000)*6.63-(665000-533600)=132600-131400=1200(元)所以應收賬款產(chǎn)生匯兌收益1200元,應付賬款匯兌差額=(60000-36002021-
老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師你好 我們11月跟客戶簽訂外貿(mào)合同, 11月跟工廠簽訂內(nèi)貿(mào)合同 借 庫存商品 貸 應付賬款 12月發(fā)貨報關 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 12月收到工廠的票 沖紅11月的庫存商品和應付賬款 借:庫存商品 應交稅款 貸:應付賬款 1月收到客戶付款: 借:銀行存款 財務費用 匯兌損益 貸:應收賬款 1月付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 這樣整個流程對嗎?
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預付款 借:銀行存款 貸:預付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 確認主營業(yè)務收入 借:預付賬款 應收賬款 貸:主營業(yè)務成本 這樣可以嗎?
老師,小微企業(yè)所得稅率多少
匯算清繳利息收入填哪欄
老師,茶樓賣茶葉需要交印花稅嗎?進貨呢
股東實繳入資款后,沒有20起內(nèi)公示,現(xiàn)在怎么辦,補公示行嗎,能把日期改成20日以內(nèi)嗎
老師你好,4月對賬時發(fā)現(xiàn)對方單位有一筆錯付的款項,簽報完手續(xù)后還未給對方退回,4月掛賬 借:銀行存款 貸:其他應付款 。5月退回后再沖減 借:其他應付款 貸:銀行存款 是這樣做賬嗎?謝謝
個人辦了一個營業(yè)執(zhí)照,辦營業(yè)執(zhí)照的目的是向醫(yī)院里面提供藥品,剛成立,都需要去交哪些的稅?
老師您好,請教一下問題哈,A公司股東(自然人)轉股給B公司需要交稅嗎?按多少比例交??謝謝!
補墻和輔料開什么項目名稱呀?是廣告設計公司
出口退稅企業(yè)辦理出口退稅時,進項不足的情況,應該怎么處理?
無形資產(chǎn)攤銷,去年未填本年折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額,今年填的時候可以把沒填的加在累計攤銷里嗎
因為簽訂合同要交印花稅了,可以不做這個分錄嗎?
做了個 應付賬款-暫估款這個分錄
簽訂合同不需要做任何分錄的
老師你好 我們11月跟客戶簽訂外貿(mào)合同, 12月發(fā)貨報關 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 12月收到工廠的票 借:庫存商品 應交稅款 貸:應付賬款 1月收到客戶付款: 借:銀行存款 財務費用 匯兌損益 貸:應收賬款 1月付款 借:應付賬款 貸:銀行存款
那就相當于把簽訂的分錄刪掉,這個流程對嗎?
您沒有結轉主營業(yè)務成本么? 庫存商品是什么時候收到的?
那像這個流程 11月簽訂外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)兩個合同, 12月報關發(fā)貨, 1月收到客戶外匯款 1月收到工廠增值稅發(fā)票,支付工廠貨款 應該怎么做分錄呢?
12月報關發(fā)貨,您什么時候收到貨物
我們是純外貿(mào)公司,沒有庫存這個事,就是11月跟工廠簽好生產(chǎn)合同,12月工廠生產(chǎn)好了,就直接發(fā)貨了
我們自己沒有自己倉庫,實際是沒有收貨入我們自己倉庫這個事的
12月發(fā)貨報關 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 12月收到工廠的票 借:主營業(yè)務成本 應交稅款 貸:應付賬款 1月收到客戶付款: 借:銀行存款 財務費用 匯兌損益 貸:應收賬款 1月付款 借:應付賬款 貸:銀行存款
明白了明白了。謝謝老師。
老師你好。 那我們還有個是有預付款的。 11月收客戶外匯預付款 11月支付工廠預付款 12月報關發(fā)貨 1收到客戶尾款 1月收到工廠發(fā)票,支付工廠尾款 這幾筆怎么寫分錄更清楚呢?
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
老師,你好。12月報稅之前發(fā)現(xiàn)11月有一筆主營業(yè)務收入忘記申報了,怎么辦呢?
可以更正11月份的申報表 或者并在12月份一起申報
并在12月,只要是申報了萬一查,就說忘記了,12月一起報了,也是可以這樣跟稅局解釋,不會有問題的,是吧?
是的 一般一個月 不會有什么問題