你好,形成免抵退繳納附加稅
老師,請問企業(yè)什么情況要辦理出口退稅備案?
出口退稅企業(yè)調(diào)整申報(bào)之后,重新申報(bào)出口退稅,此時(shí)所產(chǎn)生差異的退稅額應(yīng)該怎么處理
外貿(mào)出口企業(yè),外購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅局做出不與退稅處理,視同內(nèi)銷,已經(jīng)出口退稅勾選了,后續(xù)應(yīng)該怎么處理
生產(chǎn)出口企業(yè) 有外購出口 這塊內(nèi)銷處理 外購進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 不可辦理出口退稅?
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
如果公司出口退稅額沒有進(jìn)項(xiàng)可抵,稅務(wù)又要求24年未辦理完的退稅都一起申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么處理?您說的形成免抵退繳納附加稅是什么意思?辛苦您說細(xì)一點(diǎn)
你全部辦理退稅,沒進(jìn)項(xiàng)就沒稅可退罷了
24年未辦理完的都一次申報(bào)完,沒有進(jìn)項(xiàng)可抵的情況下這個(gè)出口退稅額能退嗎?
沒進(jìn)項(xiàng)退不了,但是你需要走這個(gè)流程
我明白你的意思這個(gè)流程要走,但是我不理解的是這個(gè)申請的退稅還可以正常退嗎?
你退的事進(jìn)項(xiàng)稅額,沒進(jìn)項(xiàng)就實(shí)際退不了錢,形成免抵稅額
當(dāng)月有多少進(jìn)項(xiàng)就退多少出口退稅是這么理解嗎?沒有進(jìn)項(xiàng)可抵的部分就形成了免抵稅額,就不存在退稅是嗎?您說的繳納附加稅是什么意思?詳細(xì)講解一下謝謝
你的理解時(shí)對的! 免抵稅額類似應(yīng)交增值稅但是不繳納,但是還需要繳納附加稅這里