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稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),繳納時(shí)做 借 管理費(fèi)用280 貸銀行存款 280,發(fā)生遞減時(shí)做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費(fèi)用280,那應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結(jié)轉(zhuǎn)平衡

2023-12-04 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-04 18:40

同學(xué),你好 這個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶1978 追問 2023-12-04 18:42

借? 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 280? 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)280嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-04 18:42

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1978 追問 2023-12-04 18:44

老師,還有我們今年借款合同免征印花稅,收到的退還的印花稅退稅款,做借銀行存款,貸稅金及附加對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-04 18:45

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 這個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-12-04
1、實(shí)際支付的金額ou 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 如為增值稅一般納稅人的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款); 貸:管理費(fèi)用
2020-05-21
您好 3.借:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
你好這個(gè)借:管理費(fèi)用280貸:銀存? ?按這個(gè)做抵減時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款280借:管理費(fèi)用-280
2021-05-28
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
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