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老師好,我們是小規(guī)模納稅人,打算十一節(jié)后轉(zhuǎn)成一般納稅人。這個(gè)屬于新開企業(yè)嗎?發(fā)票能申請(qǐng)開具電子增值稅專用發(fā)票嗎?我們是深圳企業(yè),另外,電子專用發(fā)票能異地開具嗎?
老師你好,今天周六申請(qǐng)發(fā)票快遞周一能到嗎?深圳地區(qū)
老師您好,我是深圳企業(yè),3月份第一次出口了一批貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)收到,老板讓我申請(qǐng)出口退稅,不知道在哪里申請(qǐng),麻煩老師能具體的講一下嗎,從頭到尾的申請(qǐng)申報(bào)流程,萬(wàn)分感謝
老師,你好,我們?cè)谏钲诘?,我們今天法人收到稅?wù)局寄來的郵件快遞,上面寫著稅務(wù)局重要資料,法人不在,請(qǐng)問稅務(wù)一般會(huì)寄什么東西給我們,會(huì)有嚴(yán)重事項(xiàng)嗎
您好,老師。我想問一下,我們的增值稅專票用完了,我今天10.31日剛申請(qǐng)領(lǐng)用的紙質(zhì)發(fā)票(郵遞方式),現(xiàn)在系統(tǒng)里已經(jīng)顯示申領(lǐng)成功,存在申領(lǐng)的新票,但紙質(zhì)的發(fā)票明天才能收到,我可以今天在航天開票系統(tǒng)里先開票,明天收到紙質(zhì)發(fā)票后再打印嗎?有影響嗎?
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


同學(xué)你好,我剛才理解錯(cuò)了,現(xiàn)在疫情期間不太好說,可以打12366問 下