您好,這個一般都是稅務事項通知書,或者自查報告

老師,我們公司是一個小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務調整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方,可是廠家說做一個三方協議就好,還說廠家請來的財務做過很多企業(yè)整合,稅務上不會有問題,這種事情稅務上真的會認可嗎?好擔心啊,現在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師好,今天收到這個信息,【廣東稅務】尊敬的納稅人:經檢查發(fā)現,截止目前,您單位仍未辦理財務會計制度及核算軟件備案,請予以高度重視,并于2021年12月8日前在電子稅務局辦理。電局辦理路徑:(我要辦稅→事項辦理→涉稅事項辦理→登記→財務會計制度及核算軟件備案)。根據《中華人民共和國稅收征收管理法》:從事生產、經營的納稅人的財務、會計制度或者財務、會計處理辦法和會計核算軟件,應當報送稅務機關備案。如已備案,請忽略。 以上是要求財務制度備案嗎?需要準備什么資料呢
老師,國有企業(yè)不歸稅務局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯加蓋發(fā)票專用章復印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務局出證明,重新開涉及到我們重復交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個點稅率開,但是現在我們又是小規(guī)模1個點,稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務局非要喊稅務局出證明,請他們管理部門這個理由上來,我們根據他們理由回復。專管員都拿他們無語了,國家稅務總局2020年1號文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯復印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務總局相關規(guī)定嗎
老師,你好,我們在深圳的,我們今天法人收到稅務局寄來的郵件快遞,上面寫著稅務局重要資料,法人不在,請問稅務一般會寄什么東西給我們,會有嚴重事項嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程