您好,這個是的,按照你繳納的金額

老師,我們公司的設(shè)計(jì)費(fèi)是55萬,11月預(yù)付15萬,12月收到15萬的發(fā)票,是從12月份將這15萬轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用嗎?
老師您好,我問一下9月結(jié)匯美金100萬,產(chǎn)生匯兌損益-60萬,由于金額較大,我可不可以將60萬分?jǐn)偟?/10/11/12月,分錄這樣做可以嗎?結(jié)匯時:借:銀行-人民幣?借:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用?-60?貸:銀行-美元,每月攤銷費(fèi)用時,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌-15?貸:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用-15
新會計(jì)準(zhǔn)則沒有長期待攤費(fèi)用情況下,我公司1月打入其他公司15萬,于11月收到15萬發(fā)票,請問一下怎么做會計(jì)分錄
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費(fèi)用10萬,但是沒有收到發(fā)票,發(fā)票是在2023年3月開的費(fèi)用發(fā)票15萬,請問現(xiàn)在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費(fèi)用 10萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
公司22年1月的時候,預(yù)付的一年的倉庫租賃及場地分?jǐn)傎M(fèi),合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長期待攤費(fèi)用 12萬 貸:其他應(yīng)付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費(fèi)用 1萬,貸:長期待攤費(fèi)用 1萬。 這是之前會計(jì)做的,我想問下這樣做對嗎?
購進(jìn)貨物已收到專票,但未付款,怎么做賬
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的,農(nóng)民工如果不愿意出這個錢怎么辦,那先上申報(bào)在發(fā)放這樣可以么,干過建筑勞務(wù)公司的老師回答,謝謝
我們公司是運(yùn)營公司,能幫門店代收貨款嗎?扣除各項(xiàng)費(fèi)用之后才返還給門店,能這樣操作嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的
農(nóng)機(jī)銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機(jī)免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會計(jì)列了一個清單跟食堂負(fù)責(zé)人講的,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),一般固定資產(chǎn)不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的拉級袋等,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),對吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點(diǎn),全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的,這個可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬


那如果1月份再次付款20萬,2月收到20萬的發(fā)票,20萬在2月份轉(zhuǎn),每次按照發(fā)票各攤銷各的對嗎?
嗯對,這樣是可以的
還有別的方法?
還有一種就是按照55萬全額計(jì)入長期待攤,之后每期攤銷
好的,謝謝老師
不客氣,祝您開心每一天