您好,匯算清繳就是合并數(shù)據(jù)了,每月申報都會體現(xiàn)專項附加扣除,不影響
老師好,上個月會計沒有給員工把專項扣除刷新,(所以那個員工每個月都要交稅)我去稅務(wù)局更正了申報,把那個員工的專項扣除增進去了,這個月會計申報個稅說操作了!提示如下圖,但是他讓我去稅務(wù)大廳弄,他好像對那個系統(tǒng)不熟呢!我想請教一下,會計在個稅申報系統(tǒng)就可以操作不用我去大廳把
老師,上個月申報公司其一員工多申報了60元工資,那下個月就是在正常工資的應(yīng)發(fā)數(shù)上少申報60?比如下個月工資應(yīng)發(fā)申報是1000,那我就申報940,但實際發(fā)放工資時按1000發(fā),不考慮其他專項扣除先
老師你好,我想11月.12月的個人所得稅一起申報,那收入就是合并一起報了,但是附加扣除那里卻只能報一個月的數(shù)據(jù),那應(yīng)該如何操作呢,比方說,子女教育,正常申報一個月是扣除1000元,那我兩個月一起應(yīng)該是扣除2000元,但是現(xiàn)在表格上只扣除了1000元.那如何操作?
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險一金扣除額3000元,每月可以申報子女教育專項附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元,同時在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個人所得稅?年度匯算清繳個人所得稅怎么計算?老周需要補稅還是退稅?
老師您好,請問個稅申報是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進行申報。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個稅申報應(yīng)該是7月申報6月的個稅收入。我的理解對嗎?如果是的話,那么員工在計算個稅的時候,扣除的每月5000元的扣除費,是扣兩個月還是一個月呢?因為按照當(dāng)月計提當(dāng)月工資,計算個稅肯定是扣除一個月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時候再申報到6月,也就是7月申報個稅,系統(tǒng)會扣除兩個月的扣除費,也就是10000,計算的個稅就不一樣了。請教老師解答,感謝您
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?