您好 這個是不管啥時候交 啥時候都做營業(yè)外支出
老師,2021年有1000.13的失業(yè)保險費(fèi)個人部分還沒有繳納,這個老板不讓扣員工工資,要企業(yè)承擔(dān),那這個就要做成營業(yè)外支出,但是要交就到了2022年了,那這個是不是啥時候交啥時候做營業(yè)外支出?
我現(xiàn)在不是領(lǐng)的那個失業(yè)險嗎?然后我那天去報那個初級的時候,他說要寫工作單位,問有沒有工作,哎呀,我當(dāng)時又寫了,因為我現(xiàn)在上班了,我又把那個工作單位,那些營業(yè)執(zhí)照啥上傳了,但是我現(xiàn)在還沒有開始交這個社保,但是上個月他那個失業(yè)險,它是17號就到賬了,這個月都26號了,還是27號了,還沒有到,你說我填的那個報名報初級的時候填的那個有有工作單位,會不會影響這個失業(yè)險?
老師,申報個稅,個稅公司承擔(dān),公司是做建筑施工的,給工人談工資的時候沒有給工人講清楚,自己要承擔(dān),公司只能自己承擔(dān)這次費(fèi)用,我做賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 23458 貸:銀行存款 23458,等到年末我在把全年承擔(dān)的個稅,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅,把應(yīng)交稅費(fèi)沖平,年報的時候這邊營業(yè)外支出我調(diào)增,不稅前扣除,你看這么做可以不?還是有其他方法?
老師,有點蒙了,就是前期支付的款項,現(xiàn)在我做賬處理到營業(yè)外支出了,報企業(yè)所得稅年報的時候要不要在扣除類-其他里面加上這部分記到營業(yè)外支出的金額啊
老師 請問 離職員工社保補(bǔ)交的金額沒有在工資里面扣除 單位部分和個人部分分別計入管理費(fèi)用和營業(yè)外支出,這個營業(yè)外支出是不是需要提供什么附件???
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
好的,謝謝老師!
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!