那個(gè)是沖暫估的憑證
原來(lái)的在建工程由于發(fā)票沒(méi)有到,建好之后先暫估在建工程然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后經(jīng)審計(jì)核減確定最終金額,原來(lái)的暫估在建工程金額偏大,那么現(xiàn)在我的沖固定資產(chǎn)分錄該怎么做?
老師,我們以前用暫估憑證,現(xiàn)在不想用暫估了,就是到發(fā)票才做賬,那上個(gè)月的暫估是不是要在這個(gè)月沖回呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我之前暫估的時(shí)候直接暫估總的原材料,但領(lǐng)用的時(shí)候,是領(lǐng)了明細(xì),現(xiàn)在來(lái)票了沖了之前暫估的按發(fā)票入庫(kù),感覺(jué)之前領(lǐng)了,現(xiàn)在原材料借方還有,還要領(lǐng)用怎么回事,之前領(lǐng)用的也要沖嗎?
老師,我前面因?yàn)榕浼](méi)有發(fā)票暫估入了庫(kù),現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了和我暫估的數(shù)據(jù)是一樣的,可不可以不紅沖前面的憑證
老師,之前暫估的庫(kù)存,現(xiàn)在入庫(kù),價(jià)格有差異,要沖銷之前的暫估跟結(jié)轉(zhuǎn)成本,是整張憑證全部沖銷,還是可以沖銷其中一部分更改的內(nèi)容 。
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請(qǐng)問(wèn)我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費(fèi)計(jì)入什么科目
電子稅務(wù)局顯示經(jīng)營(yíng)所得(A表)待申報(bào),這個(gè)是在哪里申報(bào),電子稅務(wù)局點(diǎn)的 沒(méi)有反應(yīng)
境外分公司承接了建筑工程,可以分包給國(guó)內(nèi)的總公司嗎?
老師,法人股東中的法定盈余公積金轉(zhuǎn)增資本需要交稅嗎
老師您好 一般戶可以發(fā)工資嗎
A公司是我們的客戶,但是會(huì)通過(guò)我們采購(gòu)貨物,付錢的話,是客戶自己付的 我們?cè)谥虚g就賺這個(gè)中間價(jià) 這個(gè)分錄怎么做
老師,你好,我今天面試一個(gè)公司,是一個(gè)剛剛成立的門窗公司,他們自己記錄了幾個(gè)月的流水賬,現(xiàn)在需要一個(gè)財(cái)務(wù)幫他們做好賬,但是他們?cè)谪?cái)務(wù)這一塊完全沒(méi)有任何的設(shè)備,財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有,記賬憑證這些也沒(méi)有,我要入職這家公司,我應(yīng)該怎么做呢
個(gè)人所得稅員工2025.4入職,2025.6離職,報(bào)了個(gè)稅。2025.8月又入職,22025.99月報(bào)個(gè)稅,人員信息怎樣填寫?
但我6月底暫估的裝修工程 ,都轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,8月來(lái)票了,我沖的6月底暫估的,我8月在建工程又有余額了又有
你是在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),沖的是應(yīng)付賬款-暫估
我的意思是,8月我在建工程又出現(xiàn)金額了