你好,這個(gè)是體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)哪里的呢
增值稅附加稅那些,以9月為例,9月末計(jì)提了本月,但是9月初繳納了8月的,因?yàn)槊總€(gè)月增值稅金額不一樣,這樣不就導(dǎo)致,未交增值稅教育費(fèi)附加城建稅這些科目期末都有余額嗎?稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都沒(méi)有這些科目,這個(gè)體現(xiàn)在哪里了?
小規(guī)模納稅人在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表10-12月份季報(bào)時(shí),是將所有的數(shù)據(jù)都按10-12月份總計(jì)數(shù)填寫(xiě)嗎?比如固定資產(chǎn)這一欄,有31000,那是要將3100*3來(lái)填寫(xiě),然后折舊也將三個(gè)月的發(fā)生數(shù)一起累加填寫(xiě),其他也是以此類推嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度一般納稅人申報(bào)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表是10-12月的數(shù)據(jù)嗎,是在用友里導(dǎo)出這三個(gè)月的數(shù)據(jù)在填嗎?
核定征收的小規(guī)模納稅人,在做資產(chǎn)負(fù)債表,每個(gè)季度做一次,7-9月的增值稅和附加稅是10月初繳的,這筆錢(qián)應(yīng)該體現(xiàn)在10-12月報(bào)表里嗎?填在資產(chǎn)負(fù)債表里哪一欄
請(qǐng)教一下,小規(guī)模企業(yè)季度報(bào)稅,在企業(yè)所得稅那里是按照一個(gè)季度的填的,財(cái)務(wù)報(bào)表采集里面的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和這個(gè)有關(guān)系嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在我最后期末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是3-6月的,我企業(yè)所得稅那里報(bào)的是4-6月的,數(shù)據(jù)不一樣,我需要怎么報(bào)呢?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
7-9月需要繳納的增值稅和附加稅金額,應(yīng)該填入7-9月財(cái)務(wù)報(bào)表,還是10-12月
你好,是7-9的財(cái)務(wù)報(bào)表的呢。