您好,建議去辦外經(jīng)證及時補(bǔ)繳稅款。理由:金稅三期涉稅數(shù)據(jù)監(jiān)控比對比較嚴(yán),項目數(shù)據(jù)及開票數(shù)據(jù)都會上傳共享;不預(yù)繳會被稅局出0.5-3倍罰款,罰款不能稅前列支。
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務(wù),在項目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個體戶了,他給我們開的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會不會以她還沒交稅不認(rèn)我這個差額分包?
老師,請教一個問題: 這邊稅務(wù)要求項目工程預(yù)繳要在次月的申報期才能預(yù)繳,但是總公司又要先預(yù)繳才能開發(fā)票,以前我們是當(dāng)月先去稅局預(yù)繳,然后拿完稅證明到總公司開發(fā)票給發(fā)包方,現(xiàn)在稅務(wù)當(dāng)月工程款不讓預(yù)繳,要等到次月申報期才能交,總公司 沒有預(yù)繳又不肯先給開票,稅務(wù)說如果是預(yù)收款的話,可以在當(dāng)月預(yù)繳,現(xiàn)在急著開票想知道預(yù)收款和工程款預(yù)繳或者抵減的時候會有什么區(qū)別嗎?現(xiàn)在是預(yù)繳時間對不上
請問,建筑行業(yè)外管證,是由會計負(fù)責(zé)的還是由出納負(fù)責(zé)的? 我是出納,我們公司讓我負(fù)責(zé)開票完直接開外管證,之前開外管證有教,所以我學(xué)會了。最近,公司又突然安排叫我開完外管證,要直接在電子稅務(wù)局預(yù)繳??墒俏腋静恢酪趺搭A(yù)繳,因為里面要填稅務(wù)局分科信息,項目經(jīng)營者代理人是誰,身份證信息是什么,還有經(jīng)營金額之類的。這些我一個出納哪里懂這些,這不是會計應(yīng)該負(fù)責(zé)的部分嗎?? 然后我跟老板說我只會開外管證,不會預(yù)繳,她說你自己解決,或者打電話問稅務(wù)局,那么多個項目難道我要一個個打電話去問嗎,這不太現(xiàn)實(shí)吧。而且最離譜的是,老板叫我不知道代理人是誰,就填我自己的名字,說以后都是要由我預(yù)繳,由我交錢的。這合理嗎?
老師:你好!我司是個勞務(wù)公司,有三個異地項目未開外經(jīng)證預(yù)交稅款,是在機(jī)構(gòu)所在地交的。其中有一個是本市跨區(qū),另外兩個是跨省。這兩天,本市跨區(qū)的這個項目的稅局打電話喊我們?nèi)ヮA(yù)交之前一年多來未預(yù)交的稅款。但另外兩個跨省的項目的稅局還沒發(fā)現(xiàn)這個問題,也沒通知我們預(yù)交,目前這兩個項目已經(jīng)開了80%的發(fā)票了,剩下的不知道是繼續(xù)不預(yù)交,還是主動去預(yù)交就會涉及到補(bǔ)交前期的。不預(yù)交的話,就是不知道外省稅局會不會發(fā)現(xiàn),希望老師能給我點(diǎn)建議。本地跨區(qū)這個稅局說是金稅三期查出來的,就是不知道金稅三期是不是能查跨省的?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費(fèi)時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
我們這個勞務(wù)公司是屬于分包方,并未與甲方直接簽訂施工合同,是與總包方簽的合同,而且總包方在預(yù)繳時并沒有抵減我們的分包款進(jìn)行預(yù)繳,總包方是全額預(yù)繳的,這種情況我們在外省的項目被查到的可能性大不大呀?
您好,我的建議僅供參考!只是風(fēng)險分析。