你好,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
老師 麻煩發(fā)個(gè)計(jì)算個(gè)人所得稅稅計(jì)算公式,按月和按年的。謝謝
老師 裝修設(shè)計(jì)公司幫別人開具4萬的發(fā)票,如何計(jì)算所得稅?詳細(xì)計(jì)算步驟解答下唄。謝謝。
企業(yè)所得稅計(jì)算公式?分段計(jì)算的對(duì)嗎?麻煩詳細(xì)解答,謝謝老師
假如個(gè)體工商戶收入40萬,應(yīng)該如何計(jì)算個(gè)人所得稅?麻煩詳細(xì)講解列式下,謝謝
老師,我明天要去企業(yè)面試主辦會(huì)計(jì),我需要準(zhǔn)備準(zhǔn)備麻煩您幫我解答一下,(1)企業(yè)所得稅率及計(jì)算公式(2)增值稅稅負(fù)率及計(jì)算公式(3)給老板朋友代開發(fā)票加幾個(gè)點(diǎn)怎么計(jì)算(4)2022年制造企業(yè)有哪些新的優(yōu)惠政策?《5》工業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率及計(jì)算公式 麻煩老師回答一下,謝謝
有對(duì)話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會(huì)計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
老師,有個(gè)公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個(gè)公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個(gè)問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報(bào)個(gè)稅,原來離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個(gè)月我們增值稅要退100萬的增值稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么操作沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師下午好,我想問一下利潤表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里?。?/p>
老師 做三欄式明細(xì)賬 第一頁寫滿了 需要翻頁怎么操作
測量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
請(qǐng)問,這個(gè)表里的2.5%指的是什么
應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半
比如利潤為70萬應(yīng)該交多少錢所得稅
70*2.5%嗎,是這樣計(jì)算嗎
70*2.5% 對(duì)的,你的理解是對(duì)的
比如,這個(gè)利潤為758055.41*2.5%,=18951.38元,而這個(gè)表實(shí)際交的是37902元呀
利潤的,你還是需要調(diào)整的,調(diào)增,調(diào)減
這是去年的申報(bào)表,不需要調(diào)整,我在看這個(gè)利潤70多萬,直接乘2.5%,不等于這個(gè)表里實(shí)際交的利潤
去年的,沒有2.5%,而是5% 去計(jì)算的了
但是這個(gè)表里的758055.41的利潤,乘5%,也不等于表里的數(shù)呀
對(duì),我剛才沒按對(duì)數(shù),比如今年就是70萬的利潤,計(jì)算所得稅,就是直接用70*2.5%就對(duì)了是吧老師
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的