這個(gè)管理費(fèi)用是的軟件做賬,它的發(fā)生額都是在借方。
一般納稅人之前購買的稅控盤 這個(gè)月抵減 借 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—減免稅款 貸 管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 對(duì)嗎。之前買盤在開辦期間入的開辦費(fèi)。管理費(fèi)用紅字借方?jīng)_還是貸方?jīng)_?
購買方以抵扣,收到購買方開具紅字信息表后,作為銷售方的我如何在開票系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票紅沖?必須要到稅務(wù)大廳才能辦理嗎?
老師支付稅控盤維護(hù)費(fèi)先計(jì)入管理費(fèi)用,是等以后抵扣的時(shí)候再做一筆分錄嗎,借:增值稅抵減稅額,借:管理費(fèi)用紅字?現(xiàn)在可以先把這個(gè)費(fèi)用填入增值稅申報(bào)表中是吧?
老師這里抵扣稅控盤的管理費(fèi)用必須要用紅字才能紅沖嗎?
請(qǐng)問老師,我們需要開具紅字發(fā)票,沖紅21年的專用發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了的,在稅控盤里怎么操作呢?
老師,2家公司的個(gè)稅,要合并到一個(gè)電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起啊?
請(qǐng)問老師,如果我們把24年沒申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券,他們?cè)谄脚_(tái)195賣給客人,平臺(tái)抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做
想問一下,抖音賬號(hào)注冊(cè)是A公司,B公司代運(yùn)營,但是b公司投流,這個(gè)發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個(gè)變壓器是租用另外一個(gè)公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個(gè)電費(fèi)轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做,感覺分不清,有點(diǎn)亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案給對(duì)方呢?(這個(gè)項(xiàng)目要開9個(gè)點(diǎn)的專票給甲方)
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
現(xiàn)在是抵扣首次購買的稅控盤的費(fèi)用,籌建期記入開辦費(fèi)了,現(xiàn)在要抵扣,不能直接把管理費(fèi)用~加班費(fèi)的金額放在貸方嗎?
打錯(cuò)字了,是管理費(fèi)用~開辦費(fèi)
可是。上面的分錄沒有寫貸方
不可以的啊,不能做到貸方管理費(fèi)用。
為啥呢?有點(diǎn)不懂
現(xiàn)在是抵扣,沒有發(fā)生額,貸方也不表示發(fā)生額
它的發(fā)生額在借方,如果在貸方的軟件會(huì)影響利潤表,和科目余額表不一致。