你好采購方開信息表 銷售方用這個(gè)信息表開紅字發(fā)票?
老師,我們收到的增值稅專用發(fā)票,有退款需要沖紅,但是我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在申請(qǐng)開具紅字增值稅申請(qǐng)表怎么操作???
老師,4月開具給購買方的專票,9月這里發(fā)現(xiàn)開票信息不對(duì),對(duì)方提交了紅字申請(qǐng)表,并且已經(jīng)抵扣,我該怎么操作?我開具紅字專用發(fā)票以后,還用不用開具正確的發(fā)票呢
去年開的專票!購買方已經(jīng)抵扣!今年現(xiàn)在要沖紅!重新開具,購買方已經(jīng)填開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我們這邊操作的時(shí)候紅字信息表文件路徑怎么導(dǎo)入不行啊,這個(gè)路徑應(yīng)該怎么獲取?
老師,我們是銷售方,購買方把專票抵扣了,購買方已經(jīng)申請(qǐng)紅字專用發(fā)票信息表給我了,我如何開具紅字發(fā)票呢?具體操作流程是什么?
請(qǐng)問老師,我們需要開具紅字發(fā)票,沖紅21年的專用發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了的,在稅控盤里怎么操作呢?
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時(shí)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出一般計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問一下:公司發(fā)票不夠,想提升額度要怎么提額呀(樸老師)
老師,請(qǐng)教下,背景:員工之前預(yù)支過100元,現(xiàn)在過來報(bào)銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬,這個(gè)就按照勞務(wù)費(fèi)。開票入賬,按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費(fèi)有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,需要手動(dòng)嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營業(yè)額收入30萬,我應(yīng)該注冊(cè)公司還是個(gè)體戶?
老師電腦賬 在實(shí)際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時(shí)候再電子稅務(wù)局報(bào)稅?