同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入費(fèi)用科目
老師你好,我司是一般納稅人,購進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫時(shí)暫估入庫,借:庫存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開,購進(jìn)的暫估入庫商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
購買的試乘試駕車,開發(fā)票金額比購進(jìn)時(shí)的庫存商品價(jià)格低,在從庫存商品轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)時(shí)那個(gè)差額應(yīng)該怎么做賬
“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價(jià)金額43290元,進(jìn)項(xiàng)稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價(jià)金額50000元。(2)銷售商品取得不含稅售價(jià)金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)盤點(diǎn)商品,商品實(shí)存金額大于賬面金額的差額為150元(售價(jià)),原因待查,上月綜合差價(jià)率26%。(4)月末按綜合差價(jià)率計(jì)算法計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。②計(jì)算“庫存商品”和“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶的月末余額,計(jì)算月末庫存商品的進(jìn)價(jià)金額。題目都是完整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫還有要求②的計(jì)算怎么算
資料:某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)、購進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價(jià)金額43290元,進(jìn)項(xiàng)稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價(jià)金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價(jià)金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點(diǎn)商品,商品實(shí)存金額大于賬面金額的差額為150元(售價(jià)),原因待查,上月綜合差價(jià)率26%。(4)、月末按綜合差價(jià)率計(jì)算法計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。2計(jì)算“庫存商品”和“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶的月末余額,計(jì)算月末庫存商品的進(jìn)價(jià)金額
汽車店開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票,購買方和銷售方都是公司作為試駕車開票上戶,之前做的是借固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng),貸庫存商品,銷項(xiàng)。但是現(xiàn)在申報(bào)增值稅才發(fā)現(xiàn)營業(yè)收入的金額還沒有增值稅申報(bào)表里面的銷售額高,那開具的試駕車要做營業(yè)收入嗎?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓0元轉(zhuǎn)讓還需要交印花稅嗎還是0申報(bào)還是直接不管了
旅游公司景區(qū)內(nèi)修建停車場入什么科目?
你好老師,公司對(duì)公賬戶大量收無票收入 ,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們公司做電瓶車批發(fā)的,有鄉(xiāng)鎮(zhèn)小分銷商20多家,他們向我們公司采購后再賣出去,采購時(shí)我們開票給他們,他們打款,現(xiàn)在因?yàn)橛袊a(bǔ)政策,所以他們賣出去的車必須要13%的票,小分銷商開不出,由我們公司代開,錢進(jìn)我的公司,定期回款給分銷商,這樣我們相當(dāng)于開了兩次票,收入虛高,我們?cè)趺刺幚砗线m?是不是要分銷商開票給我們?
老師,“應(yīng)交增值稅-個(gè)稅”科目余額為負(fù)數(shù),而且負(fù)的金額越累越多,光有支付出去的個(gè)稅,沒有貸方金額,這個(gè)會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,我公公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)在有2021年的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今天把錢給交上了,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師,公司售賣某種機(jī)器帶有配件是免增值稅,但如果配件但賣的話要交稅?,F(xiàn)在的問題是進(jìn)了一批帶有配件的機(jī)器,有幾臺(tái)機(jī)器拆開售賣了。假如該機(jī)器帶有配件進(jìn)貨價(jià)是4萬元,配件單獨(dú)進(jìn)貨價(jià)是1萬元(但我們目前沒有單購配件),現(xiàn)在就是配套機(jī)器的配件單賣出去2套,請(qǐng)問該怎么處理,請(qǐng)問配件的成本價(jià)我怎么算?
請(qǐng)問下填統(tǒng)計(jì)局報(bào)表我們公司實(shí)際庫存是有產(chǎn)成品的,外賬數(shù)據(jù)為0,請(qǐng)問我填的時(shí)候是填0還是要編個(gè)數(shù)據(jù)。填0就要寫理由
老師,應(yīng)交增值稅-個(gè)稅科目余額為負(fù)數(shù),而且負(fù)的越累越累,意思是光有支付的賬,沒有計(jì)提的,這個(gè)會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師現(xiàn)在的政策小微企業(yè)所得利潤額計(jì)算有分階段計(jì)算嗎?