您好 年初數(shù)是截止去年單位的盈利 期末數(shù)是截止本期單位的盈利
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)還是本月數(shù)凈利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年初數(shù)和期末數(shù)分別是什么
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)加利潤(rùn)表本期數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師 為什么資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)代表什么意思? 可以在負(fù)債和所有者權(quán)益未分配利潤(rùn)中填負(fù)數(shù)嗎期末?和年初
老師,稅局打電話說(shuō)公司購(gòu)銷不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問(wèn)題?
老師 請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問(wèn)一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒(méi)有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒(méi)有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問(wèn)題一:是不是沒(méi)有人力資源服務(wù)許可證開(kāi)不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問(wèn)題二:勞務(wù)公司給我們開(kāi)具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開(kāi)票開(kāi)給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開(kāi)到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
老師,那如果沒(méi)有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒(méi)有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營(yíng)業(yè)外收入,需要交稅嗎?
3月份報(bào)表未分配利潤(rùn)年初數(shù)跟2月的不一樣了會(huì)是什么原因
請(qǐng)問(wèn)是軟件里面自動(dòng)不一樣了嗎
對(duì)軟件自動(dòng)不一樣的,然后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,年末數(shù)也不平了
應(yīng)該是取數(shù)設(shè)置有問(wèn)題了
會(huì)是哪個(gè)科目的問(wèn)題呢
未分配利潤(rùn)科目的問(wèn)題啊 其他欄次的數(shù)據(jù)有沒(méi)有變動(dòng)?