借:應(yīng)收賬款? 負數(shù)??貸:主營業(yè)務(wù)收入?負數(shù)?? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅負數(shù) 然后按3%的發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
你好。公司是小規(guī)模納稅人,21年12月開含稅1%專票92萬,且已入賬確認收入。然而客戶要求開3%含稅專票,在2022年1月開具含稅1%紅字專票92萬,且重新開具含稅3%專票92萬。 請問2022年沖紅2021年確認的92萬收入(含稅1%),該怎么處理?備注:小規(guī)模納稅人。
你好。公司是小規(guī)模納稅人,21年12月開含稅1%專票92萬,且已入賬確認收入。然而客戶要求開3%含稅專票,在2022年1月開具含稅1%紅字專票92萬,且重新開具含稅3%專票92萬。 請問2022年沖紅2021年確認的92萬收入(含稅1%),該怎么處理?備注:小規(guī)模納稅人。
請問老師,小規(guī)模季度不超三十萬,一般納稅人月度不超十萬是不是教育費附加地方教育費附加都免稅,只交城建稅,而且城建稅減半? .小規(guī)模開具普票不含稅收入500萬內(nèi)免征增值稅(2022年4月1日至2022年12月31日),(專票+普票不超500萬),普票開免稅發(fā)票,小規(guī)模開專票雖然整體收入沒超過500萬,也是正常要交稅的是嗎?
老師,你好!小規(guī)模納稅人21年7月份第一次代開專票含稅價70萬,于22年1月份作廢,后自領(lǐng)發(fā)票在1月份自開含稅價92萬,之前一直沒有做賬,請問老師:建議建賬時間是什么時候?
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司(公司所在地為縣城)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月開具服務(wù)費增值稅專用發(fā)票5萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開具專票4萬元,3月開票普票7萬元,1季度沒有未開票收入,1季度需要繳納的附加稅為()
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
好的。是否小規(guī)模納稅人沖紅跨年收入直接按原分錄做紅字即可。我在網(wǎng)上查這個問題,有些回答說要用利潤分配-未分配利潤來做。
可以直接紅沖的,你是當(dāng)年度沖紅,可以沖減之前的原分錄的,你調(diào)整利潤分配,那你收入又跟開票金額不一樣了啊
請教一下,這個業(yè)務(wù)我不太懂。是否因為,22年沖紅21年收入,雖然跨年了,但是沒做匯算清繳,且又重新開了。還是屬于21年的收入?
22年開票的,可以在22年確認的