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你好。公司是小規(guī)模納稅人,21年12月開含稅1%專票92萬,且已入賬確認(rèn)收入。然而客戶要求開3%含稅專票,在2022年1月開具含稅1%紅字專票92萬,且重新開具含稅3%專票92萬。 請問2022年沖紅2021年確認(rèn)的92萬收入(含稅1%),該怎么處理?備注:小規(guī)模納稅人。

2022-01-14 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-14 14:49

同學(xué),如果你自己有開票系統(tǒng),直接紅沖這92萬1%的發(fā)票,然后重新開3%的。

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快賬用戶5231 追問 2022-01-14 14:51

你好,我們是小規(guī)模,沖紅已經(jīng)到稅務(wù)局處理了,且重新開了3%的收入92萬,就是這筆沖紅的賬務(wù)跨年了,不清楚怎么做分錄。

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齊紅老師 解答 2022-01-14 14:55

那就是上個月開票不是做了借:應(yīng)收賬款(假設(shè)錢沒有收到)? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費-增值稅(1%的稅)? ? ? ? 你把這筆分錄紅沖回來,然后你開了92萬3%的,應(yīng)交稅費-增值稅(3%的稅)在重新做一遍就可以了。

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快賬用戶5231 追問 2022-01-14 14:59

是的,21年12月開票已經(jīng)確認(rèn)了收入。現(xiàn)在做1月的沖紅,因為我在網(wǎng)上查這筆沖紅怎么做,網(wǎng)上很多說法,有說直接按去年原分錄做紅字,有說用利潤分配未分配利潤來處理。所以被搞迷茫了這個業(yè)務(wù)。

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快賬用戶5231 追問 2022-01-14 14:59

是否小規(guī)模納稅人沖以前年度收入,直接做原分錄的紅字即可?不需要用到其他科目呀

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齊紅老師 解答 2022-01-14 15:03

還是按照去年原分錄沖紅。這個你申請增值稅季報的時候這筆紅沖分錄是有記錄的。

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借:應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù)??貸:主營業(yè)務(wù)收入?負(fù)數(shù)?? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅負(fù)數(shù) 然后按3%的發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
2022-01-14
同學(xué),如果你自己有開票系統(tǒng),直接紅沖這92萬1%的發(fā)票,然后重新開3%的。
2022-01-14
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-01-14
同學(xué),你好 你什么時候辦理稅務(wù)登記的,什么時候開始建帳
2022-04-24
一般納稅人月度不超十萬是不是教育費附加地方教育費附加都免稅,只交城建稅,而且城建稅減半。
2022-04-19
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