同學(xué),如果你自己有開票系統(tǒng),直接紅沖這92萬1%的發(fā)票,然后重新開3%的。
你好。公司是小規(guī)模納稅人,21年12月開含稅1%專票92萬,且已入賬確認(rèn)收入。然而客戶要求開3%含稅專票,在2022年1月開具含稅1%紅字專票92萬,且重新開具含稅3%專票92萬。 請問2022年沖紅2021年確認(rèn)的92萬收入(含稅1%),該怎么處理?備注:小規(guī)模納稅人。
你好。公司是小規(guī)模納稅人,21年12月開含稅1%專票92萬,且已入賬確認(rèn)收入。然而客戶要求開3%含稅專票,在2022年1月開具含稅1%紅字專票92萬,且重新開具含稅3%專票92萬。 請問2022年沖紅2021年確認(rèn)的92萬收入(含稅1%),該怎么處理?備注:小規(guī)模納稅人。
請問老師,小規(guī)模季度不超三十萬,一般納稅人月度不超十萬是不是教育費附加地方教育費附加都免稅,只交城建稅,而且城建稅減半? .小規(guī)模開具普票不含稅收入500萬內(nèi)免征增值稅(2022年4月1日至2022年12月31日),(專票+普票不超500萬),普票開免稅發(fā)票,小規(guī)模開專票雖然整體收入沒超過500萬,也是正常要交稅的是嗎?
老師,你好!小規(guī)模納稅人21年7月份第一次代開專票含稅價70萬,于22年1月份作廢,后自領(lǐng)發(fā)票在1月份自開含稅價92萬,之前一直沒有做賬,請問老師:建議建賬時間是什么時候?
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司(公司所在地為縣城)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月開具服務(wù)費增值稅專用發(fā)票5萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開具專票4萬元,3月開票普票7萬元,1季度沒有未開票收入,1季度需要繳納的附加稅為()
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓(xùn)費能開非學(xué)歷教育服務(wù),培訓(xùn)費嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報個稅人員不一樣有20個,要我提供社保明細(xì),租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么和稅務(wù)局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購入時做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費用里面只有一個低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個科目?
我們收到一個自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機械費 其中個稅 是經(jīng)營所得 799.4 這個799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務(wù)費用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務(wù)做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關(guān)稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場調(diào)研,市場開發(fā),我公司給對方開票,需要開什么票項目,營業(yè)執(zhí)照增什么項目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調(diào)整
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
你好,我們是小規(guī)模,沖紅已經(jīng)到稅務(wù)局處理了,且重新開了3%的收入92萬,就是這筆沖紅的賬務(wù)跨年了,不清楚怎么做分錄。
那就是上個月開票不是做了借:應(yīng)收賬款(假設(shè)錢沒有收到)? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費-增值稅(1%的稅)? ? ? ? 你把這筆分錄紅沖回來,然后你開了92萬3%的,應(yīng)交稅費-增值稅(3%的稅)在重新做一遍就可以了。
是的,21年12月開票已經(jīng)確認(rèn)了收入。現(xiàn)在做1月的沖紅,因為我在網(wǎng)上查這筆沖紅怎么做,網(wǎng)上很多說法,有說直接按去年原分錄做紅字,有說用利潤分配未分配利潤來處理。所以被搞迷茫了這個業(yè)務(wù)。
是否小規(guī)模納稅人沖以前年度收入,直接做原分錄的紅字即可?不需要用到其他科目呀
還是按照去年原分錄沖紅。這個你申請增值稅季報的時候這筆紅沖分錄是有記錄的。