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老是我21年12月入的18年成本發(fā)票,產(chǎn)生退稅了,然后稅務(wù)局查賬讓我做18年納稅調(diào)整,變更完18年企業(yè)所得稅年報報表后,19,20,年企業(yè)所得稅年報報表還有變更嗎,我21年企業(yè)所得稅年報報表現(xiàn)在還不能更正和作廢,因為我申請退稅了,系統(tǒng)已經(jīng)受理了,

2022-01-14 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 12:04

你好;? ? 會有影響的;? 所以你對應(yīng)的 年報也得改的? ? ? ? 那你就等著申請后 在去申請改? 改了之后看是否涉及稅費的處理? ?

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快賬用戶8334 追問 2022-01-14 12:28

您的意思是19.20的所得稅年報報表也得更正嗎

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快賬用戶8334 追問 2022-01-14 12:52

在嗎老師19.20報表需要變更嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:55

是的。都要挨著去 更正年報??

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你好;? ? 會有影響的;? 所以你對應(yīng)的 年報也得改的? ? ? ? 那你就等著申請后 在去申請改? 改了之后看是否涉及稅費的處理? ?
2022-01-14
你好,賬上紅沖就可以了,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸,利潤分配未分配利潤。你這個工資還需要發(fā)放嗎?以后在發(fā)放的時候你再做計提,做當(dāng)年的。
2023-01-13
你好 ;? ? ?可以的。? ?去改18年年報 ;到時 可以寫的?
2022-01-14
紅字沖銷 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(紅字)
2022-04-14
1.確認(rèn)修改后的企業(yè)所得稅年報是否正確:在將修改后的年報提交給分局之前,你可以再次檢查修改后的年報,以確保數(shù)據(jù)的正確性??梢院藢σ幌滦薷暮蟮臄?shù)據(jù)與分局提供的數(shù)據(jù)是否一致,并確認(rèn)其他信息(如財務(wù)報表、稅收優(yōu)惠等)是否正確。 2.準(zhǔn)備相關(guān)文件和資料:根據(jù)分局的要求,你可能需要準(zhǔn)備一些文件和資料,以供他們審查。具體需要準(zhǔn)備哪些文件和資料,你可以咨詢分局的工作人員。 3.提交修改后的企業(yè)所得稅年報:一旦你確認(rèn)修改后的年報正確無誤,你可以將其提交給分局。具體提交方式可以咨詢分局的工作人員,并按照他們的要求進(jìn)行操作。 4.完善后續(xù)工作:如果分局需要進(jìn)一步審查修改后的年報或其他文件和資料,你需要配合他們的工作,并按照他們的要求提供必要的文件和信息。如果他們有任何其他要求或問題,你可以及時處理并完善后續(xù)工作。
2023-11-15
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